Мапа порталу

 

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

    від 23 лютого 2026                    Миколаїв                                           № 192

 

Про схвалення та винесення на розгляд міської
ради проєкту рішення міської ради«Про
затвердження  звіту  про  виконання бюджету 
Миколаївської міської територіальної громади за
2025 рік»

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, розглянувши проєкт рішення міської ради «Про затвердження звіту про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 2025 рік», керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 28, пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Схвалити та винести на розгляд міської ради проєкт рішення міської ради «Про затвердження звіту про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 2025 рік».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Сєнкевича О.Ф.

 

Міський голова                                                                                                       О.СЄНКЕВИЧ



s-fi-002

 

Про затвердження звіту про виконання

бюджетуМиколаївськоїміської

територіальної громади за 2025 рік

 

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та частини четвертої статті 80 Бюджетного кодексу України, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити   звіт   про   виконання   бюджету   Миколаївської   міської територіальної громади за 2025 рік (основні показники зведеної форми звіту додаються), у тому числі показники виконання:

-  по доходах у загальній сумі 6967514536,79 гривень, з них по загальному фонду  –  6258222249,68  гривень  та  по  спеціальному  фонду  –  709292287,11 гривень;

-  по видатках у загальній сумі 7313182996,94 гривень, з них по загальному фонду –  5111817684,76  гривень та по спеціальному фонду –  2201365312,18 гривень;

-  по кредитуванню: повернення кредитів до спеціального фонду в сумі 8866652,40 гривень та надання кредитів у сумі 20827809,00 гривень, з них із загального фонду – 9592671,00 гривень та із спеціального фонду – 11235138,00 гривень;

-  по фінансуванню – із дефіцитом 357629616,75 гривень, у тому числі по загальному фонду – із профіцитом 1136811893,92 гривень, по  спеціальному фонду – із дефіцитом 1494441510,67 гривень.

2. Затвердити звіт про використання коштів резервного фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 2025 рік (додається).

3. Затвердити  звіт  про  надходження  та  використання  коштів  цільового фонду Миколаївської міської ради за 2025 рік (додається).

4. На підставі пункту 18 рішення міської ради від 19.12.2024 № 39/99 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2025 рік» затвердити зміни до показників бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2025 рік, внесені наприкінці бюджетного періоду розпорядженнями міського голови від 05.12.2025  № 625р, від 17.12.2025 № 641р, від 29.12.2025 № 673р та рішеннями  виконавчого  комітету  Миколаївської  міської  ради  від  10.12.2025 № 1735, від 10.12.2025 № 1740, від 10.12.2025 № 1741, від 16.12.2025 № 1794, від 25.12.2025 № 1861.

5.  ЗатвердитиплановіпоказникибюджетуМиколаївськоїміської

територіальної громади на 2025 рік з урахуванням змін:

-  по доходах – 6723857161,00 гривень, у тому числі загальний фонд –

6438071375,00 гривень, спеціальний фонд – 285785786,00 гривень;

-  по видатках – 7448882562,43 гривень, у тому числі загальний фонд –

5303873573,00 гривень, спеціальний фонд – 2145008989,43 гривень;

-  по   кредитуванню:   повернення   кредитів   до   спеціального   фонду   – 7429000,00 гривень та надання кредитів у сумі 157685095 гривень, з них із загального   фонду   –   9592671,00   гривень   та   із   спеціального   фонду   – 148092424,00 гривень;

-  по джерелах фінансування – із дефіцитом 875281496,43 гривень, у тому числі  по  загальному  фонду  –  із  профіцитом  1124605131,00  гривень,  по спеціальному фонду – із дефіцитом 1999886627,43 гривень.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської  ради  з  питань  економічної  і  інвестиційної  політики,  планування, бюджету,   фінансів   та   соціально-економічного   розвитку,   підприємництва, наповнення   бюджету   та   використання   бюджетних   коштів   (Панченка)  та міського голову Сєнкевича О.Ф.

 

Міський голова                                                                                                      О.СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від ___________

№____________

 

Основні показники звіту про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 2025 рік

Зведена формагрн, коп.




Найменування показника




Код бюджетної класифікації


Загальний фонд


Спеціальний фонд


Разом


затверджено

міською

радою/розписом на

звітний рік з урахуванням змін


виконано за звітний

період (рік)


виконано до

плану з урахуванням

змін, %


затверджено

міською

радою/розписом на

звітний рік з урахуванням змін


виконано за

звітний період

(рік)


виконано до

плану з урахуванням

змін, %


затверджено

міською

радою/розписом на

звітний рік з урахуванням змін


виконано за

звітний період

(рік)


виконано до

плану з урахуванням

змін, %

1

2

3

6

5

6

7

8

9

10

11

І. Доходи

             

Податкові надходження

   

10000000

4 670 660 000,00

4 584 139 640,90

98,1

863 000,00

1 030 117,72

 

4 671 523 000,00

4 585 169 758,62

98,2

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

   

11000000

2 867 800 000,00

2 831 562 058,36

98,7

   

2 867 800 000,00

2 831 562 058,36

98,7

Податок та збір на доходи фізичних осіб

   

11010000

2 858 600 000,00

2 820 924 274,70

98,7

   

2 858 600 000,00

2 820 924 274,70

98,7

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

   

11010100


2 601 600 000,00


2 549 414 604,78


98,0

   

2 601 600 000,00


2 549 414 604,78


98,0

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

   

11010400


92 500 000,00


112 361 074,11


121,5

   

92 500 000,00


112 361 074,11


121,5

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

   

11010500


134 000 000,00


128 554 578,14


95,9

   

134 000 000,00


128 554 578,14


95,9

Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті

   

11011200

30 500 000,00

30 589 309,57

100,3

   

30 500 000,00

30 589 309,57

100,3

Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами

   

11011300

 

4 708,10

     

4 708,10

 

Податок на прибуток підприємств

   

11020000

9 200 000,00

10 637 783,66

115,6

   

9 200 000,00

10 637 783,66

115,6

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

   

11020200

9 200 000,00

10 637 783,66

115,6

   

9 200 000,00

10 637 783,66

115,6

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

   

13000000

 

203 303,97

     

203 303,97

 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

   

13010000

 

48 100,00

     

48 100,00

 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

   

13010200

 

48 100,00

     

48 100,00

 

Рентна плата за спеціальне використання води

   

13020000

 

98 415,13

     

98 415,13

 

Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення

   

13020200

 

98 415,13

     

98 415,13

 

Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення

   

13030000

 

56 821,59

     

56 821,59

 

Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин

   

13030100

 

56 821,59

     

56 821,59

 

Рентна плата за користування надрами місцевого значення

   

13040000

 

-32,75

     

-32,75

 

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення

   

13040100

 

-32,75

     

-32,75

 

Внутрішні податки на товари та послуги

   

14000000

526 280 000,00

495 764 948,87

94,2

   

526 280 000,00

495 764 948,87

94,2

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

   

14020000

24 720 000,00

19 760 070,01

79,9

   

24 720 000,00

19 760 070,01

79,9

Пальне

   

14021900

24 720 000,00

19 760 070,01

79,9

   

24 720 000,00

19 760 070,01

79,9

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів

   

14030000

191 560 000,00

167 676 537,35

87,5

   

191 560 000,00

167 676 537,35

87,5

Пальне

   

14031900

191 560 000,00

167 676 537,35

87,5

   

191 560 000,00

167 676 537,35

87,5

1

2

3

6

5

6

7

8

9

10

11

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

   

14040000


310 000 000,00


308 328 341,51


99,5

   

310 000 000,00


308 328 341,51


99,5

Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України

   

14040100


190 000 000,00


196 307 894,46


103,3

   

190 000 000,00


196 307 894,46


103,3

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)

   

14040200


120 000 000,00


112 020 447,05


93,4

   

120 000 000,00


112 020 447,05


93,4

Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України

   

18000000


1 276 580 000,00


1 256 609 329,70


98,4

   

1 276 580 000,00


1 256 609 329,70


98,4

Податок на майно

   

18010000

490 000 000,00

497 492 289,44

101,5

   

490 000 000,00

497 492 289,44

101,5

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

   

18010100


388 000,00


386 587,82


99,6

   

388 000,00


386 587,82


99,6

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

   

18010200


5 100 000,00


6 233 906,77


122,2

   

5 100 000,00


6 233 906,77


122,2

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

   

18010300


12 750 000,00


12 139 957,20


95,2

   

12 750 000,00


12 139 957,20


95,2

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

   

18010400


66 920 000,00


68 530 930,13


102,4

   

66 920 000,00


68 530 930,13


102,4

Земельний податок з юридичних осіб

   

18010500

131 725 000,00

125 326 481,58

95,1

   

131 725 000,00

125 326 481,58

95,1

Орендна плата з юридичних осіб

   

18010600

230 310 000,00

236 545 717,55

102,7

   

230 310 000,00

236 545 717,55

102,7

Земельний податок з фізичних осіб

   

18010700

7 500 000,00

9 070 105,56

120,9

   

7 500 000,00

9 070 105,56

120,9

Орендна плата з фізичних осіб

   

18010900

33 137 000,00

37 405 755,30

112,9

   

33 137 000,00

37 405 755,30

112,9

Транспортний податок з фізичних осіб

   

18011000

1 800 000,00

1 362 569,49

75,7

   

1 800 000,00

1 362 569,49

75,7

Транспортний податок з юридичних осіб

   

18011100

370 000,00

490 278,04

132,5

   

370 000,00

490 278,04

132,5

Збір за місця для паркування транспортних засобів

   

18020000

 

74 068,81

     

74 068,81

 

Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами

   

18020100

 

74 068,81

     

74 068,81

 

Туристичний збір

   

18030000

1 580 000,00

1 578 254,42

99,9

   

1 580 000,00

1 578 254,42

99,9

Туристичний збір, сплачений юридичними особами

   

18030100

400 000,00

437 588,38

109,4

   

400 000,00

437 588,38

109,4

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

   

18030200

1 180 000,00

1 140 666,04

96,7

   

1 180 000,00

1 140 666,04

96,7

Єдиний податок

   

18050000

785 000 000,00

757 464 717,03

96,5

   

785 000 000,00

757 464 717,03

96,5

Єдиний податок з юридичних осіб

   

18050300

105 000 000,00

106 060 932,59

101,0

   

105 000 000,00

106 060 932,59

101,0

Єдиний податок з фізичних осіб

   

18050400

680 000 000,00

651 373 600,11

95,8

   

680 000 000,00

651 373 600,11

95,8

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

   

18050500

 

30 184,33

     

30 184,33

 

Інші податки та збори

   

19000000

   

863 000,00

1 030 117,72

 

863 000,00

1 030 117,72

119,4

Екологічний податок

   

19010000

   

863 000,00

1 030 117,72

 

863 000,00

1 030 117,72

119,4

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

   

19010100

   

430 000,00


460 621,68

 

430 000,00


460 621,68


107,1

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

   

19010200

   

360 000,00

501 488,58

 

360 000,00

501 488,58

139,3

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

   

19010300

   

73 000,00


68 007,46

 

73 000,00


68 007,46


93,2

Неподаткові надходження

   

20000000

71 574 000,00

86 242 231,96

120,5

48 278 462,00

582 114 174,87

 

119 852 462,00

668 356 406,83

557,6

Доходи від власності та підприємницької діяльності

   

21000000

13 200 000,00

21 956 610,46

166,3

   

13 200 000,00

21 956 610,46

166,3

Інші надходження

   

21080000

13 200 000,00

21 956 610,46

166,3

   

13 200 000,00

21 956 610,46

166,3

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

   

21080900

 

1 326,50

     

1 326,50

 

Адміністративні штрафи та інші санкції

   

21081100

7 000 000,00

15 079 786,90

215,4

   

7 000 000,00

15 079 786,90

215,4

1

2

3

6

5

6

7

8

9

10

11

Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального"

   

21081500


2 900 000,00


3 302 535,37


113,9

   

2 900 000,00


3 302 535,37


113,9

Плата за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), для забудови (суперфіцій)

   

21081700


1 400 000,00


1 596 600,75


114,0

   

1 400 000,00


1 596 600,75


114,0

Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі

   

21081800


1 900 000,00


1 924 769,82


101,3

   

1 900 000,00


1 924 769,82


101,3

Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна", які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету

   

21082400

 

51 591,12

     

51 591,12

 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

   

22000000


45 584 000,00


40 093 517,79


88,0

   

45 584 000,00


40 093 517,79


88,0

Плата за надання адміністративних послуг

   

22010000

35 120 000,00

26 846 311,31

76,4

   

35 120 000,00

26 846 311,31

76,4

Адміністративний збір, що справляється відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

   

22010300


340 000,00


385 625,00


113,4

   

340 000,00


385 625,00


113,4

Плата за надання інших адміністративних послуг

   

22012500

34 000 000,00

25 550 694,22

75,1

   

34 000 000,00

25 550 694,22

75,1


Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

   

22012600


780 000,00


901 998,09


115,6

   

780 000,00


901 998,09


115,6


Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією

   

22012900

 

7 994,00

     

7 994,00

 

Плата за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей

   

22020000


1 000 000,00


2 130 000,00


213,0

   

1 000 000,00


2 130 000,00


213,0

Плата за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

   

22020400


1 000 000,00


2 130 000,00


213,0

   

1 000 000,00


2 130 000,00


213,0

Надходження від орендної плати за користування єдиним майновим комплексом та іншим державним майном

   

22080000


9 000 000,00


10 883 629,98


120,9

   

9 000 000,00


10 883 629,98


120,9


Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

   

22080400


9 000 000,00


10 883 629,98


120,9

   

9 000 000,00


10 883 629,98


120,9

Державне мито

   

22090000

464 000,00

233 576,50

50,3

   

464 000,00

233 576,50

50,3

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

   

22090100


224 000,00


200 045,96


89,3

   

224 000,00


200 045,96


89,3

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

   

22090400


240 000,00


33 530,54


14,0

   

240 000,00


33 530,54


14,0

Інші неподаткові надходження

   

24000000

12 790 000,00

24 192 103,71

189,1

282 036,00

16 115 028,42

 

13 072 036,00

40 307 132,13

308,3

Інші надходження

   

24060000

12 790 000,00

24 192 103,71

189,1

 

1 733 474,04

 

12 790 000,00

25 925 577,75

202,7

Інші надходження

   

24060300

6 700 000,00

17 137 510,37

255,8

   

6 700 000,00

17 137 510,37

255,8

Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропозиції/пропозиції учасника спрощеної закупівлі, які не підлягають поверненню цим учасникам

   

24061900


90 000,00


117 000,00


130,0

   

90 000,00


117 000,00


130,0

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

   

24062100

    

1 733 474,04

  

1 733 474,04

 

1

2

3

6

5

6

7

8

9

10

11


Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

   

24062200



6 000 000,00



6 937 593,34



115,6

   

6 000 000,00



6 937 593,34



115,6

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

   

24110000

   

282 036,00

182 769,72

 

282 036,00

182 769,72

64,8

Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами

   

24110700

   

36,00


36,00

 

36,00


36,00


100,0

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

   

24110900

   

282 000,00


182 733,72

 

282 000,00


182 733,72


64,8

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

   

24170000

    

14 198 784,66

  

14 198 784,66

 

Власні надходження бюджетних установ

   

25000000

   

47 996 426,00

565 999 146,45

 

47 996 426,00

565 999 146,45

1 179,3

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

   

25010000

   

46 107 643,00


49 100 004,15

 

46 107 643,00


49 100 004,15


106,5

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

   

25010100

   

18 194 119,00

27 371 643,82

 

18 194 119,00

27 371 643,82

150,4

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

   

25010200

   

26 904 283,00

17 992 114,81

 

26 904 283,00

17 992 114,81

66,9

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"

   

25010300

   

954 441,00


3 291 070,64

 

954 441,00


3 291 070,64


344,8

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

   

25010400

   

54 800,00


445 174,88

 

54 800,00


445 174,88


812,4

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

   

25020000

   

1 888 783,00

516 899 142,30

 

1 888 783,00

516 899 142,30

27 366,8

Благодійні внески, гранти та дарунки

   

25020100

    

508 237 864,33

  

508 237 864,33

 

Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

   

25020200

   

1 888 783,00


8 661 277,97

 

1 888 783,00


8 661 277,97


458,6

Доходи від операцій з капіталом

   

30000000

 

7 527,12

 

17 700 000,00

69 358 097,39

 

17 700 000,00

69 365 624,51

391,9

Надходження від продажу основного капіталу

   

31000000

 

7 527,12

 

17 000 000,00

69 293 822,39

 

17 000 000,00

69 301 349,51

407,7

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

   

31010000

 

7 527,12

     

7 527,12

 

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

   

31010200

 

7 527,12

     

7 527,12

 

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

   

31030000

   

17 000 000,00


69 293 822,39

 

17 000 000,00


69 293 822,39


407,6

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

   

33000000

   

700 000,00

64 275,00

 

700 000,00

64 275,00

9,2

Кошти від продажу землі

   

33010000

   

700 000,00

64 275,00

 

700 000,00

64 275,00

9,2

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

   

33010100

   

200 000,00


64 275,00

 

200 000,00


64 275,00


32,1

Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

   

33010200

   

500 000,00

  

500 000,00

 

0,0

Цільові фонди

   

50000000

    

1 196,72

  

1 196,72

 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

   

50110000

    

1 196,72

  

1 196,72

 

Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

   

90010100

4 742 234 000,00

4 670 389 399,98

98,5

66 841 462,00

652 503 586,70

 

4 809 075 462,00

5 322 892 986,68

110,7

Офіційні трансферти

   

40000000

1 567 414 493,00

1 471 007 679,00

93,8

212 104 780,00

50 485 227,17

 

1 779 519 273,00

1 521 492 906,17

85,5

Від органів державного управління

   

41000000

1 567 414 493,00

1 471 007 679,00

93,8

212 104 780,00

50 485 227,17

 

1 779 519 273,00

1 521 492 906,17

85,5

1

2

3

6

5

6

7

8

9

10

11

Дотації

   

41020000

507 488 600,00

507 488 600,00

100,0

   

507 488 600,00

507 488 600,00

100,0

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування

   

41021000


4 771 000,00


4 771 000,00


100,0

   

4 771 000,00


4 771 000,00


100,0

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації

   

41021400


502 717 600,00


502 717 600,00


100,0

   

502 717 600,00


502 717 600,00


100,0

Субвенції

   

41030000

1 059 925 893,00

963 519 079,00

90,9

212 104 780,00

50 485 227,17

 

1 272 030 673,00

1 014 004 306,17

79,7

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти

   

41031100


61 297 800,00


29 256 535,72


47,7

   

61 297 800,00


29 256 535,72


47,7

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Проект розвитку міської інфраструктури-2"

   

41031700

   

10 152 800,00


8 842 697,17

 

10 152 800,00


8 842 697,17


87,1

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою

   

41032800


31 103 993,00


17 004 393,34


54,7

   

31 103 993,00


17 004 393,34


54,7


Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово- морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою

   

41033500


63 073 300,00


27 289 673,68


43,3

   

63 073 300,00


27 289 673,68


43,3

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

   

41033900

776 866 200,00

776 866 200,00

100,0

34 417 430,00

34 417 430,00

 

811 283 630,00

811 283 630,00

100,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

   

41035400


6 270 100,00


6 270 100,00


100,0

   

6 270 100,00


6 270 100,00


100,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»

   

41036000


9 542 000,00


5 801 354,58


60,8

   

9 542 000,00


5 801 354,58


60,8

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти

   

41036300


111 772 500,00


101 030 821,68


90,4

   

111 772 500,00


101 030 821,68


90,4

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проекту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)»

   

41036800

   

150 309 450,00

  

150 309 450,00

 

0,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти

   

41037400

   

7 225 100,00


7 225 100,00

 

7 225 100,00


7 225 100,00


100,0


Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми відновлення України ІІІ

   

41038800

   

10 000 000,00

  

10 000 000,00

 

0,0

Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету

   

90010200

6 309 648 493,00

6 141 397 078,98

97,3

278 946 242,00

702 988 813,87

 

6 588 594 735,00

6 844 385 892,85

103,9

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

   

41040000

157 288,00

157 288,00

100,0

   

157 288,00

157 288,00

100,0

Інші дотації з місцевого бюджету

   

41040400

157 288,00

157 288,00

100,0

   

157 288,00

157 288,00

100,0

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

   

41050000

128 265 594,00

116 667 882,70

91,0

6 839 544,00

6 303 473,24

 

135 105 138,00

122 971 355,94

91,0


Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

   

41050100


16 366 217,00


15 443 800,00


94,4

   

16 366 217,00


15 443 800,00


94,4

1

2

3

6

5

6

7

8

9

10

11

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2–5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I–II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11–14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

   



41050200





79 505 006,00





79 505 002,36





100,0

   



79 505 006,00





79 505 002,36





100,0

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

   

41051000


13 419 644,00


12 313 084,74


91,8

   

13 419 644,00


12 313 084,74


91,8

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

   

41051100

   

6 839 544,00


6 303 473,24

 

6 839 544,00


6 303 473,24


92,2

Субвенція з місцевого бюджету на будівництво нового житла, реконструкцію існуючих житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові для формування фондів житла тимчасового проживання за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

   

41051500


8 027 393,00

 

0,0

   

8 027 393,00

 

0,0

Інші субвенції з місцевого бюджету

   

41053900

7 321 284,00

6 746 257,84

92,1

   

7 321 284,00

6 746 257,84

92,1

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

   

41059300


3 626 050,00


2 659 737,76


73,4

   

3 626 050,00


2 659 737,76


73,4

Усього

   

90010300

6 438 071 375,00

6 258 222 249,68

97,2

285 785 786,00

709 292 287,11

 

6 723 857 161,00

6 967 514 536,79

103,6

ІІ. Видатки

             

Державне управління

 

0100

  

552 334 978,00

538 400 290,32

97,5

17 693 933,00

29 572 502,42

 

570 028 911,00

567 972 792,74

99,6


Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах


0111


0160


0210160

 

200 133 192,00


194 362 043,14


97,1


13 946 383,00


11 404 362,80

 

214 079 575,00


205 766 405,94


96,1


Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах


0111


0160


0610160

 

8 994 969,00


8 970 460,18


99,7

   

8 994 969,00


8 970 460,18


99,7


Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах


0111


0160


0710160

 

7 052 113,00


6 869 350,97


97,4

 

934 760,95

 

7 052 113,00


7 804 111,92


110,7

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах


0111


0160


0810160

 

71 904 947,00


69 723 136,06


97,0


300 000,00


1 098 594,72

 

72 204 947,00


70 821 730,78


98,1


Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах


0111


0160


1010160

 

4 692 034,00


4 611 828,87


98,3

   

4 692 034,00


4 611 828,87


98,3

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах


0111


0160


1110160

 

3 189 949,00


3 140 245,93


98,4

   

3 189 949,00


3 140 245,93


98,4

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах


0111


0160


1210160

 

35 990 915,00


35 758 045,60


99,4


400 000,00


12 439 715,47

 

36 390 915,00


48 197 761,07


132,4

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах


0111


0160


1310160

 

7 275 983,00


7 091 837,92


97,5


72 000,00


49 800,00

 

7 347 983,00


7 141 637,92


97,2


Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах


0111


0160


1510160

 

9 757 253,00


9 715 817,17


99,6


2 498 000,00


2 688 303,80

 

12 255 253,00


12 404 120,97


101,2

1

2

3

6

5

6

7

8

9

10

11

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах


0111


0160


1710160

 

10 871 185,00


10 443 670,76


96,1

   

10 871 185,00


10 443 670,76


96,1

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах


0111


0160


2910160

 

11 732 822,00


11 646 045,32


99,3

 

48,16

 

11 732 822,00


11 646 093,48


99,3

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах


0111


0160


3110160

 

9 186 615,00


9 161 283,85


99,7


33 000,00


46 038,00

 

9 219 615,00


9 207 321,85


99,9

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах


0111


0160


3410160

 

40 785 133,00


40 706 893,06


99,8


155 100,00


522 690,80

 

40 940 233,00


41 229 583,86


100,7

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах


0111


0160


3710160

 

21 082 454,00


19 169 884,89


90,9


141 950,00


141 950,00

 

21 224 404,00


19 311 834,89


91,0


Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах


0111


0160


3810160

 

13 333 193,00


11 824 021,26


88,7

 

1,00

 

13 333 193,00


11 824 022,26


88,7


Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах


0111


0160


4010160

 

23 224 682,00


23 122 417,62


99,6


30 000,00


3 478,89

 

23 254 682,00


23 125 896,51


99,4


Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах


0111


0160


4110160

 

21 733 099,00


21 509 482,11


99,0


117 500,00


101 760,00

 

21 850 599,00


21 611 242,11


98,9


Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах


0111


0160


4210160

 

25 063 158,00


24 477 049,50


97,7

   

25 063 158,00


24 477 049,50


97,7

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах


0111


0160


4310160

 

25 203 746,00


25 054 685,08


99,4

 

140 997,83

 

25 203 746,00


25 195 682,91


100,0

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

0131

0170

0210170

 

40 000,00

40 000,00

100,0

   

40 000,00

40 000,00

100,0

Інша діяльність у сфері державного управління

0133

0180

0210180

 

950 000,00

950 000,00

100,0

   

950 000,00

950 000,00

100,0

Інша діяльність у сфері державного управління

0133

0180

0810180

 

500,00

 

0,0

   

500,00

 

0,0

Інша діяльність у сфері державного управління

0133

0180

1210180

 

16 698,00

16 697,13

100,0

   

16 698,00

16 697,13

100,0

Інша діяльність у сфері державного управління

0133

0180

1710180

 

13 234,00

2 977,20

22,5

   

13 234,00

2 977,20

22,5

Інша діяльність у сфері державного управління

0133

0180

2910180

 

500,00

 

0,0

   

500,00

 

0,0

Інша діяльність у сфері державного управління

0133

0180

3110180

 

3 004,00

3 003,39

100,0

   

3 004,00

3 003,39

100,0

Інша діяльність у сфері державного управління

0133

0180

4010180

 

500,00

200,00

40,0

   

500,00

200,00

40,0

Інша діяльність у сфері державного управління

0133

0180

4110180

 

3 000,00

2 119,40

70,6

   

3 000,00

2 119,40

70,6

Інша діяльність у сфері державного управління

0133

0180

4210180

 

100 000,00

27 093,91

27,1

   

100 000,00

27 093,91

27,1

Інша діяльність у сфері державного управління

0133

0180

4310180

 

100,00

 

0,0

   

100,00

 

0,0

Освіта

 

1000

  

2 418 126 670,00

2 326 081 423,90

96,2

284 952 599,00

443 226 085,66

 

2 703 079 269,00

2 769 307 509,56

102,5

Надання дошкільної освіти

0910

1010

0611010

 

645 335 551,00

638 091 887,91

98,9

26 066 779,00

73 666 166,40

 

671 402 330,00

711 758 054,31

106,0

Надання дошкільної освіти

0910

1010

1511010

    

2 865 986,00

2 865 981,95

 

2 865 986,00

2 865 981,95

100,0

Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

 

1020

  

427 755 758,00

402 529 265,69

94,1

18 570 482,00

176 069 852,88

 

446 326 240,00

578 599 118,57

129,6

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету


0921


1021


0611021

 

410 294 604,00


385 727 514,13


94,0


9 491 581,00


158 551 283,48

 

419 786 185,00


544 278 797,61


129,7


Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету


0921


1021


1511021

 

1 018 336,00


1 017 014,67


99,9


8 878 901,00


7 641 437,96

 

9 897 237,00


8 658 452,63


87,5

1

2

3

6

5

6

7

8

9

10

11

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету


0922


1022


0611022

 

16 442 818,00


15 784 736,89


96,0


200 000,00


9 877 131,44

 

16 642 818,00


25 661 868,33


154,2


Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

 

1030

  

757 464 948,00


754 552 942,17


99,6

   

757 464 948,00


754 552 942,17


99,6


Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції


0921


1031


0611031

 

750 423 707,00


747 550 585,69


99,6

   

750 423 707,00


747 550 585,69


99,6


Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок освітньої субвенції


0922


1032


0611032

 

7 041 241,00


7 002 356,48


99,4

   

7 041 241,00


7 002 356,48


99,4


Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми


0960


1070


0611070

 

55 798 682,00


53 956 525,67


96,7


26 000,00


93 498,13

 

55 824 682,00


54 050 023,80


96,8

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

0960

1080

1011080

 

69 257 854,00

68 936 882,35

99,5

7 224 850,00

7 905 604,39

 

76 482 704,00

76 842 486,74

100,5

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

0960

1080

1511080

 

16 000,00

10 911,53

68,2

   

16 000,00

10 911,53

68,2


Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти

 

1090

  

216 023 898,00


210 738 556,06


97,6


5 596 131,00


36 906 894,13

 

221 620 029,00


247 645 450,19


111,7

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету


0930


1091


0611091

 

194 024 046,00


188 934 939,33


97,4


5 596 131,00


36 906 894,13

 

199 620 177,00


225 841 833,46


113,1

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції


0930


1092


0611092

 

21 999 852,00


21 803 616,73


99,1

   

21 999 852,00


21 803 616,73


99,1


Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти

 

1100

  

2 505 150,00


2 504 843,65


100,0

   

2 505 150,00


2 504 843,65


100,0


Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету


0941


1101


0611101

 

2 505 150,00


2 504 843,65


100,0

   

2 505 150,00


2 504 843,65


100,0


Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

 

1140

  

39 398 465,00


37 997 072,29


96,4


365 500,00


963 439,72

 

39 763 965,00


38 960 512,01


98,0


Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти


0990


1141


0611141

 

38 411 225,00


37 011 642,29


96,4


365 500,00


963 439,72

 

38 776 725,00


37 975 082,01


97,9

Інші програми та заходи у сфері освіти

0990

1142

0611142

 

987 240,00

985 430,00

99,8

   

987 240,00

985 430,00

99,8


Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

 

1150

  

12 962 331,00


12 708 116,02


98,0

 

332 186,50

 

12 962 331,00


13 040 302,52


100,6


Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету


0990


1151


0611151

 

2 141 287,00


2 046 726,72


95,6

 

332 186,50

 

2 141 287,00


2 378 913,22


111,1


Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції


0990


1152


0611152

 

10 821 044,00


10 661 389,30


98,5

   

10 821 044,00


10 661 389,30


98,5


Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників


0990


1160


0611160

 

4 759 624,00


4 743 929,08


99,7

   

4 759 624,00


4 743 929,08


99,7


Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»

 

1180

  

5 114 222,00


2 261 819,66


44,2


5 488 000,00


4 184 130,00

 

10 602 222,00


6 445 949,66


60,8

1

2

3

6

5

6

7

8

9

10

11


Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»


0990


1183


0611183

 

511 422,00


226 182,08


44,2


548 800,00


418 413,00

 

1 060 222,00


644 595,08


60,8


Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам


0990


1184


0611184

 

4 602 800,00


2 035 637,58


44,2


4 939 200,00


3 765 717,00

 

9 542 000,00


5 801 354,58


60,8


Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами


0990


1200


0611200

 

6 270 100,00


6 156 725,60


98,2

   

6 270 100,00


6 156 725,60


98,2

Виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово- фізичною підготовкою

 

1240

  

1 752 794,00

 

0,0


83 188 861,00


39 771 199,61

 

84 941 655,00


39 771 199,61


46,8

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово- спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою


0990


1241


0611241

 

547 476,00

 

0,0


39 680,00

  

587 156,00

 

0,0

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово- спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою


0990


1241


1511241

    

21 281 199,00


12 481 525,93

 

21 281 199,00


12 481 525,93


58,7

Виконання заходів щодо реалізації публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово- спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам


0990


1242


0611242

 

1 205 318,00

 

0,0


88 320,00

  

1 293 638,00

 

0,0

Виконання заходів щодо реалізації публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово- спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам


0990


1242


1511242

    

61 779 662,00


27 289 673,68

 

61 779 662,00


27 289 673,68


44,2

Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військовоспортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військовофізичною підготовкою

 

1260

     

43 446 697,00


24 291 990,48

 

43 446 697,00


24 291 990,48


55,9


Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою



0990



1261



0611261

    

278 952,00

  

278 952,00

 

0,0


Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою



0990



1261



1511261

    

12 063 752,00



7 287 597,14

 

12 063 752,00



7 287 597,14



60,4

1

2

3

6

5

6

7

8

9

10

11


Виконання заходів щодо реалізації публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військовоспортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військовофізичною підготовкою, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам



0990



1262



0611262

    

650 886,00

  

650 886,00

 

0,0


Виконання заходів щодо реалізації публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військовоспортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військовофізичною підготовкою, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам



0990



1262



1511262

    

30 453 107,00



17 004 393,34

 

30 453 107,00



17 004 393,34



55,8


Виконання заходів за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

 

1270

  

381 138,00


379 907,10


99,7


35 026 884,00


31 591 278,96

 

35 408 022,00


31 971 186,06


90,3


Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету), на створення сучасного освітнього простору


0990


1275


0611275

 

381 138,00


379 907,10


99,7


609 454,00


268 625,20

 

990 592,00


648 532,30


65,5


Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на створення сучасного освітнього простору


0990


1276


0611276

    

8 915 330,00


5 836 790,70

 

8 915 330,00


5 836 790,70


65,5


Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти


0990


1279


0611279

    

25 502 100,00


25 485 863,06

 

25 502 100,00


25 485 863,06


99,9


Виконання заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

 

1290

  

259 855,00


224 681,72


86,5


7 318 627,00


6 779 177,44

 

7 578 482,00


7 003 859,16


92,4

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)


0990


1291


0611291

 

259 855,00


224 681,72


86,5


479 083,00


475 704,20

 

738 938,00


700 385,92


94,8


Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)


0990


1292


0611292

    

6 839 544,00


6 303 473,24

 

6 839 544,00


6 303 473,24


92,2


Будівництво 1 освітніх установ та закладів


0990


1300


1311300

    

1 209 423,00


1 209 423,00

 

1 209 423,00


1 209 423,00


100,0


Будівництво 1 освітніх установ та закладів


0990


1300


1511300

    

24 672 079,00


14 073 952,07

 

24 672 079,00


14 073 952,07


57,0


Виконання заходів із задоволення потреб у забезпеченні безпечного освітнього середовища

 

1400

     

16 661 200,00


16 661 200,00

 

16 661 200,00


16 661 200,00


100,0

Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам


0990


1403


0611403

    

16 661 200,00


16 661 200,00

 

16 661 200,00


16 661 200,00


100,0

Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам


0990


1600


0611600

 

111 772 500,00


101 030 821,68


90,4

   

111 772 500,00


101 030 821,68


90,4

Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти


0990


1700


0611700

    

7 225 100,00


5 860 110,00

 

7 225 100,00


5 860 110,00


81,1

1

2

3

6

5

6

7

8

9

10

11


Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам


0990


1702


0611702

 

61 297 800,00


29 256 535,72


47,7

   

61 297 800,00


29 256 535,72


47,7


Охорона здоров'я

 

2000

  

186 917 216,00


185 758 355,95


99,4


88 584 532,00


86 836 787,80

 

275 501 748,00


272 595 143,75


98,9


Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню


0731


2010


0712010

 

121 006 863,00


120 525 720,48


99,6


60 844 000,00


59 328 702,31

 

181 850 863,00


179 854 422,79


98,9


Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню


0731


2010


1512010

 

7 275,00


7 274,35


100,0


8 869 465,00


8 832 018,64

 

8 876 740,00


8 839 292,99


99,6


Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим


0733


2030


0712030

 

27 287 617,00


27 264 554,43


99,9


7 684 444,00


7 493 598,18

 

34 972 061,00


34 758 152,61


99,4


Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим


0733


2030


1512030

    

8 735 639,00


8 733 265,22

 

8 735 639,00


8 733 265,22


100,0


Первинна медична допомога населенню

 

2110

  

35 110 461,00


34 456 480,69


98,1


2 170 143,00


2 170 142,75

 

37 280 604,00


36 626 623,44


98,2

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико- санітарної) допомоги


0726


2111


0712111

 

28 273 867,00


27 663 537,57


97,8

   

28 273 867,00


27 663 537,57


97,8

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико- санітарної) допомоги


0726


2111


1512111

 

6 836 594,00


6 792 943,12


99,4


2 170 143,00


2 170 142,75

 

9 006 737,00


8 963 085,87


99,5


Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я

 

2150

  

3 505 000,00


3 504 326,00


100,0

   

3 505 000,00


3 504 326,00


100,0


Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я


0763


2152


0712152

 

3 505 000,00


3 504 326,00


100,0

   

3 505 000,00


3 504 326,00


100,0


Будівництво 1 закладів охорони здоров'я


0763


2170


1512170

    

280 841,00


279 060,70

 

280 841,00


279 060,70


99,4


Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

3000

  

267 796 774,00


255 094 210,23


95,3


99 619 006,00


135 030 482,57

 

367 415 780,00


390 124 692,80


106,2


Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших, передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

 

3030

  

80 848 266,00


75 838 891,01


93,8

   

80 848 266,00


75 838 891,01


93,8


Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства


1030


3031


0813031

 

75 256,00


66 314,21


88,1

   

75 256,00


66 314,21


88,1

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян


1070


3033


0613033

 

9 855 528,00


4 855 128,00


49,3

   

9 855 528,00


4 855 128,00


49,3

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян


1070


3033


0813033

 

70 917 482,00


70 917 448,80


100,0

   

70 917 482,00


70 917 448,80


100,0


Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи


1070


3050


0813050

 

711 200,00


706 778,35


99,4

   

711 200,00


706 778,35


99,4


Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни


1030


3090


0813090

 

212 490,00


212 490,00


100,0

   

212 490,00


212 490,00


100,0

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

 

3100

  

58 772 474,00


55 641 651,64


94,7


475 000,00


29 125 628,99

 

59 247 474,00


84 767 280,63


143,1

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю


1020


3104


0813104

 

45 223 430,00


43 287 925,80


95,7


125 000,00


18 894 198,05

 

45 348 430,00


62 182 123,85


137,1


Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю


1010


3105


0813105

 

13 338 406,00


12 143 088,09


91,0

 

9 978 463,94

 

13 338 406,00


22 121 552,03


165,8


Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю


1010


3105


1513105

 

210 638,00


210 637,75


100,0


350 000,00


252 967,00

 

560 638,00


463 604,75


82,7


Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

 

3110

  

1 547 860,00


1 115 696,45


72,1


31 000,00


31 000,00

 

1 578 860,00


1 146 696,45


72,6


Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту


1040


3112


0213112

 

205 390,00


3 978,00


1,9

   

205 390,00


3 978,00


1,9

1

2

3

6

5

6

7

8

9

10

11


Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту


1040


3112


0813112

 

960 500,00


759 600,00


79,1

   

960 500,00


759 600,00


79,1

Забезпечення умов для догляду та виховання дітей і молоді в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях та сім’ях патронатних вихователів


1040


3114


0213114

 

309 970,00


308 925,95


99,7


31 000,00


31 000,00

 

340 970,00


339 925,95


99,7

Забезпечення умов для догляду та виховання дітей і молоді в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях та сім’ях патронатних вихователів


1040


3114


0813114

 

72 000,00


43 192,50


60,0

   

72 000,00


43 192,50


60,0


Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

 

3120

  

7 585 069,00


7 216 475,68


95,1

 

3 134 152,92

 

7 585 069,00


10 350 628,60


136,5

Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення


1040


3121


0213121

 

4 040 543,00


3 833 514,43


94,9

 

87 133,82

 

4 040 543,00


3 920 648,25


97,0


Заходи державної політики з питань сім'ї


1040


3123


0813123

 

69 200,00


69 200,00


100,0

   

69 200,00


69 200,00


100,0

Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі


1040


3124


0213124

 

3 475 326,00


3 313 761,25


95,4

 

3 047 019,10

 

3 475 326,00


6 360 780,35


183,0

Реалізація державної політики у молодіжній сфері та сфері з утвердження української національної та громадянської ідентичності

 

3130

  

741 067,00


741 067,00


100,0

 

767 200,00

 

741 067,00


1 508 267,00


203,5

Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики


1040


3133


0213133

 

741 067,00


741 067,00


100,0

 

767 200,00

 

741 067,00


1 508 267,00


203,5

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)


1040


3140


0213140

 

16 383 360,00


16 383 360,00


100,0

   

16 383 360,00


16 383 360,00


100,0


Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги


1010


3160


0813160

 

12 368 693,00


11 832 817,59


95,7

   

12 368 693,00


11 832 817,59


95,7


Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

 

3170

  

275 400,00


253 245,49


92,0

   

275 400,00


253 245,49


92,0

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування


1010


3171


0813171

 

275 400,00


253 245,49


92,0

   

275 400,00


253 245,49


92,0


Соціальний захист ветеранів війни та праці

 

3190

  

34 662 245,00


33 046 826,56


95,3

   

34 662 245,00


33 046 826,56


95,3


Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці


1030


3191


0213191

 

3 766 500,00


3 749 216,82


99,5

   

3 766 500,00


3 749 216,82


99,5


Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці


1030


3191


0813191

 

25 698 811,00


25 097 260,00


97,7

   

25 698 811,00


25 097 260,00


97,7

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість


1030


3192


0813192

 

1 570 884,00


1 540 611,98


98,1

   

1 570 884,00


1 540 611,98


98,1

Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України


1030


3193


0213193

 

3 173 264,00


2 206 951,76


69,5

   

3 173 264,00


2 206 951,76


69,5

Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України


1030


3193


0713193

 

452 786,00


452 786,00


100,0

   

452 786,00


452 786,00


100,0


Організація та проведення громадських робіт


1050


3210


0813210

     

301 464,19

  

301 464,19

 

Організація та проведення громадських робіт


1050


3210


4113210

     

109 935,64

  

109 935,64

 

Організація та проведення громадських робіт


1050


3210


4213210

     

274 578,02

  

274 578,02

 

Організація та проведення громадських робіт


1050


3210


4313210

     

338 226,02

  

338 226,02

 

1

2

3

6

5

6

7

8

9

10

11

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

 

3220

     

79 505 006,00


79 505 002,36

 

79 505 006,00


79 505 002,36


100,0


Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2–5 частини першої статті

101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I–II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11–14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов





1060





3225





0813225

    



79 505 006,00





79 505 002,36

 



79 505 006,00





79 505 002,36





100,0


Інші заклади та заходи

 

3240

  

53 688 650,00


52 104 910,46


97,1


19 608 000,00


21 443 294,43

 

73 296 650,00


73 548 204,89


100,3

Надання комплексу послуг особам/сім’ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг 1090


1090


3241


0213241

 

5 989 355,00


5 712 943,58


95,4

   

5 989 355,00


5 712 943,58


95,4

Надання комплексу послуг особам/сім’ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг 1090


1090


3241


0813241

 

15 327 957,00


14 943 091,42


97,5


1 992 783,00


4 751 254,43

 

17 320 740,00


19 694 345,85


113,7


Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення


1090


3242


0213242

 

1 563 047,00


1 561 851,66


99,9


400 000,00


399 240,00

 

1 963 047,00


1 961 091,66


99,9


Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення


1090


3242


0813242

 

20 108 291,00


19 201 265,59


95,5

   

20 108 291,00


19 201 265,59


95,5


Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення


1090


3242


1213242

 

10 700 000,00


10 685 758,21


99,9

   

10 700 000,00


10 685 758,21


99,9

Реалізація публічного інвестиційного проекту із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування


1040


3245


0213245

    

17 215 217,00


16 292 800,00

 

17 215 217,00


16 292 800,00


94,6


Культура і мистецтво

 

4000

  

150 460 652,00


147 643 355,49


98,1


10 896 706,00


8 413 417,14

 

161 357 358,00


156 056 772,63


96,7


Забезпечення діяльності бібліотек


0824


4030


1014030

 

42 728 333,00


42 101 212,13


98,5


1 033 328,00


2 301 212,77

 

43 761 661,00


44 402 424,90


101,5

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів


0828


4060


1014060

 

40 730 354,00


38 789 522,47


95,2


1 358 527,00


2 520 796,10

 

42 088 881,00


41 310 318,57


98,2

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів


0828


4060


1514060

    

3 054 851,00


2 937 532,32

 

3 054 851,00


2 937 532,32


96,2


Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

 

4080

  

67 001 965,00


66 752 620,89


99,6


5 450 000,00


653 875,95

 

72 451 965,00


67 406 496,84


93,0


Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва


0829


4081


1014081

 

64 363 112,00


64 171 599,87


99,7


150 000,00


450 087,45

 

64 513 112,00


64 621 687,32


100,2


Інші заходи в галузі культури і мистецтва


0829


4082


0214082

 

1 000 000,00


954 687,60


95,5

   

1 000 000,00


954 687,60


95,5


Інші заходи в галузі культури і мистецтва


0829


4082


1014082

 

1 295 602,00


1 283 094,00


99,0

   

1 295 602,00


1 283 094,00


99,0


Інші заходи в галузі культури і мистецтва


0829


4082


4014082

 

72 800,00


72 799,92


100,0

   

72 800,00


72 799,92


100,0


Інші заходи в галузі культури і мистецтва


0829


4082


4114082

 

70 151,00


70 149,50


100,0

   

70 151,00


70 149,50


100,0


Інші заходи в галузі культури і мистецтва


0829


4082


4214082

 

54 700,00


54 690,00


100,0

   

54 700,00


54 690,00


100,0


Інші заходи в галузі культури і мистецтва


0829


4082


4314082

 

145 600,00


145 600,00


100,0

   

145 600,00


145 600,00


100,0


Будівництво 1 закладів культури і мистецтва


0829


4083


1514083

    

5 200 000,00


200 288,10

 

5 200 000,00


200 288,10


3,9

1

2

3

6

5

6

7

8

9

10

11


Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини


0829


4084


1514084

    

100 000,00


3 500,40

 

100 000,00


3 500,40


3,5


Фізична культура і спорт

 

5000

  

190 429 275,00


189 312 397,34


99,4


15 551 004,00


21 932 063,42

 

205 980 279,00


211 244 460,76


102,6


Проведення спортивної роботи в регіоні

 

5010

  

3 982 859,00


3 974 823,56


99,8

   

3 982 859,00


3 974 823,56


99,8


Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту


0810


5011


1115011

 

2 992 859,00


2 987 913,93


99,8

   

2 992 859,00


2 987 913,93


99,8


Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту


0810


5012


1115012

 

990 000,00


986 909,63


99,7

   

990 000,00


986 909,63


99,7


Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

 

5030

  

144 206 586,00


143 195 552,01


99,3


4 172 784,00


6 419 858,24

 

148 379 370,00


149 615 410,25


100,8

Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячоюнацькими спортивними школами


0810


5031


1115031

 

129 700 522,00


128 714 784,34


99,2


4 172 784,00


6 307 332,44

 

133 873 306,00


135 022 116,78


100,9


Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності


0810


5033


1115033

 

14 506 064,00


14 480 767,67


99,8

 

112 525,80

 

14 506 064,00


14 593 293,47


100,6


Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

 

5040

  

19 186 009,00


19 105 120,22


99,6


11 178 284,00


15 304 564,18

 

30 364 293,00


34 409 684,40


113,3


Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури


0810


5041


1115041

 

19 186 009,00


19 105 120,22


99,6


5 127 130,00


9 253 444,56

 

24 313 139,00


28 358 564,78


116,6


Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури


0810


5041


1515041

    

6 051 154,00


6 051 119,62

 

6 051 154,00


6 051 119,62


100,0


Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

 

5060

  

23 053 821,00


23 036 901,55


99,9

 

7 705,00

 

23 053 821,00


23 044 606,55


100,0

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні


0810


5062


1115062

 

16 939 975,00


16 933 362,37


100,0

   

16 939 975,00


16 933 362,37


100,0


Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії


0810


5063


1115063

 

6 113 846,00


6 103 539,18


99,8

 

7 705,00

 

6 113 846,00


6 111 244,18


100,0


Будівництво 1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту


0810


5070


1515070

    

199 936,00


199 936,00

 

199 936,00


199 936,00


100,0


Житлово-комунальне господарство

 

6000

  

645 430 310,00


615 440 740,06


95,4


322 633 408,00


322 973 968,55

 

968 063 718,00


938 414 708,61


96,9


Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

 

6010

  

51 708 523,00


50 121 023,93


96,9


42 802 711,00


38 899 405,42

 

94 511 234,00


89 020 429,35


94,2


Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду


0610


6011


1216011

 

14 407 023,00


12 937 964,32


89,8


26 225 100,00


22 359 142,62

 

40 632 123,00


35 297 106,94


86,9


Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду


0610


6011


4116011

 

3 480 088,00


3 480 087,47


100,0


12 086 811,00


12 086 811,00

 

15 566 899,00


15 566 898,47


100,0


Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів


0620


6014


4016014

 

7 976 800,00


7 862 318,33


98,6

   

7 976 800,00


7 862 318,33


98,6


Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів


0620


6014


4116014

 

7 662 040,00


7 662 039,17


100,0

   

7 662 040,00


7 662 039,17


100,0


Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів


0620


6014


4216014

 

5 939 746,00


5 936 469,20


99,9

   

5 939 746,00


5 936 469,20


99,9


Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів


0620


6014


4316014

 

10 046 826,00


10 046 825,35


100,0

   

10 046 826,00


10 046 825,35


100,0


Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів


0620


6015


1216015

 

2 196 000,00


2 195 320,09


100,0


4 490 800,00


4 453 451,80

 

6 686 800,00


6 648 771,89


99,4

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги


0620


6020


0216020

 

1 451 844,00


1 276 331,01


87,9

   

1 451 844,00


1 276 331,01


87,9

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги


0620


6020


1216020

 

109 852 351,00


98 853 310,66


90,0

   

109 852 351,00


98 853 310,66


90,0

1

2

3

6

5

6

7

8

9

10

11

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги


0620


6020


3816020

 

184 047,00


184 000,68


100,0

   

184 047,00


184 000,68


100,0

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги


0620


6020


4016020

 

660 000,00


659 999,00


100,0

   

660 000,00


659 999,00


100,0

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги


0620


6020


4216020

 

169 975,00


169 975,00


100,0

   

169 975,00


169 975,00


100,0

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги


0620


6020


4316020

 

795 000,00


791 657,70


99,6

   

795 000,00


791 657,70


99,6


Організація благоустрою населених пунктів


0620


6030


1216030

 

255 365 422,00


251 811 523,84


98,6


23 804 391,00


73 124 769,98

 

279 169 813,00


324 936 293,82


116,4


Організація благоустрою населених пунктів


0620


6030


4016030

 

44 249 236,00


44 037 036,35


99,5


5 753 000,00


5 581 267,27

 

50 002 236,00


49 618 303,62


99,2


Організація благоустрою населених пунктів


0620


6030


4116030

 

14 132 275,00


14 131 926,80


100,0


573 369,00


573 368,97

 

14 705 644,00


14 705 295,77


100,0


Організація благоустрою населених пунктів


0620


6030


4216030

 

37 496 183,00


37 111 332,09


99,0


5 870 000,00


5 084 759,13

 

43 366 183,00


42 196 091,22


97,3


Організація благоустрою населених пунктів


0620


6030


4316030

 

33 579 407,00


33 388 523,23


99,4


113 638,00


113 637,53

 

33 693 045,00


33 502 160,76


99,4


Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води


0620


6040


1216040

 

62 391 257,00


62 118 159,25


99,6


603 600,00


1 496 929,00

 

62 994 857,00


63 615 088,25


101,0


Реалізація державних та місцевих житлових програм

 

6080

  

9 764 872,00


1 737 479,00


17,8


150 309 450,00

  

160 074 322,00


1 737 479,00


1,1

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла


0610


6084


0216084

 

1 737 479,00


1 737 479,00


100,0

   

1 737 479,00


1 737 479,00


100,0


Реалізація заходів із ремонту житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)


0610


6087


1216087

    

150 309 450,00

  

150 309 450,00

 

0,0

Виконання заходів щодо будівництва нового житла, реконструкцію існуючих житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові для формування фондів житла тимчасового проживання за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам


0610


6089


1216089

 

8 027 393,00

 

0,0

   

8 027 393,00

 

0,0


Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства


0640


6090


1216090

 

10 410 918,00


9 150 215,92


87,9

   

10 410 918,00


9 150 215,92


87,9


Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства


0640


6091


1316091

    

4 732 799,00


4 608 778,47

 

4 732 799,00


4 608 778,47


97,4


Будівництво  об'єктів житлово-комунального господарства


0640


6091


1516091

    

701 000,00


700 765,00

 

701 000,00


700 765,00


100,0


Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів


0610


6092


1216092

 

13 219 000,00


9 898 245,60


74,9


77 216 650,00


183 947 590,61

 

90 435 650,00


193 845 836,21


214,3

Реалізація заходів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Проект розвитку міської інфраструктури - 2"


0620


6094


1216094

    

10 152 800,00


8 842 697,17

 

10 152 800,00


8 842 697,17


87,1


Економічна діяльність

 

7000

  

685 406 604,00


678 555 642,97


99,0


1 217 143 620,43


1 063 893 929,66

 

1 902 550 224,43


1 742 449 572,63


91,6


Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство

 

7100

  

98 256,00


98 256,00


100,0

   

98 256,00


98 256,00


100,0


Здійснення  заходів із землеустрою


0421


7130


0217130

 

98 256,00


98 256,00


100,0

   

98 256,00


98 256,00


100,0


Регіональний розвиток та інші інвестиційні проекти

 

7300

  

850 000,00


776 992,95


91,4


42 628 321,00


29 347 273,15

 

43 478 321,00


30 124 266,10


69,3


Будівництво інших об`єктів комунальної власності


0443


7330


0217330

 

50 000,00


34 620,00


69,2


21 817 566,00


21 714 025,85

 

21 867 566,00


21 748 645,85


99,5

1

2

3

6

5

6

7

8

9

10

11


Будівництво інших об`єктів комунальної власності


0443


7330


1517330

    

3 641 600,00


3 430 829,80

 

3 641 600,00


3 430 829,80


94,2


Реалізація проектів у рамках Програми відновлення України ІІІ


0490


7367


1517367

    

12 987 013,00

  

12 987 013,00

  

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій


0490


7370


0217370

 

800 000,00


742 372,95


92,8


4 182 142,00


4 202 417,50

 

4 982 142,00


4 944 790,45


99,3


Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

 

7400

  

641 442 109,00


636 850 470,13


99,3


240 520 592,43


104 820 392,38

 

881 962 701,43


741 670 862,51


84,1


Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом

 

7410

  

33 906 680,00


33 848 456,24


99,8


204 046 095,43


68 361 248,27

 

237 952 775,43


102 209 704,51


43,0


Інші заходи у сфері автотранспорту


0451


7413


0217413

 

33 906 680,00


33 848 456,24


99,8


204 046 095,43


68 361 248,27

 

237 952 775,43


102 209 704,51


43,0


Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом

 

7420

  

440 040 400,00


440 040 400,00


100,0

   

440 040 400,00


440 040 400,00


100,0


Інші заходи у сфері електротранспорту


0455


7426


0217426

 

440 040 400,00


440 040 400,00


100,0

   

440 040 400,00


440 040 400,00


100,0


Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

 

7460

  

167 495 029,00


162 961 613,89


97,3


36 474 497,00


36 459 144,11

 

203 969 526,00


199 420 758,00


97,8

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету


0456


7461


1217461

 

122 970 286,00


118 493 361,72


96,4


1 565 706,00


1 551 231,15

 

124 535 992,00


120 044 592,87


96,4

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету


0456


7461


4017461

 

6 372 000,00


6 348 753,86


99,6

   

6 372 000,00


6 348 753,86


99,6

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету


0456


7461


4117461

 

3 799 240,00


3 799 238,58


100,0


24 683 351,00


24 683 351,00

 

28 482 591,00


28 482 589,58


100,0

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету


0456


7461


4217461

 

10 732 330,00


10 700 307,00


99,7


10 225 440,00


10 224 561,96

 

20 957 770,00


20 924 868,96


99,8

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету


0456


7461


4317461

 

23 621 173,00


23 619 952,73


100,0

   

23 621 173,00


23 619 952,73


100,0


Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

 

7600

  

43 016 239,00


40 829 923,89


94,9


933 994 707,00


929 726 264,13

 

977 010 946,00


970 556 188,02


99,3


Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва


0411


7610


0217610

 

69 900,00


69 900,00


100,0

   

69 900,00


69 900,00


100,0


Розвиток готельного господарства та туризму

 

7620

  

59 900,00


59 900,00


100,0

   

59 900,00


59 900,00


100,0


Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів


0470


7622


0217622

 

59 900,00


59 900,00


100,0

   

59 900,00


59 900,00


100,0


Заходи з енергозбереження


0470


7640


1317640

 

18 850 000,00


18 275 832,92


97,0


24 011 878,00


20 583 157,15

 

42 861 878,00


38 858 990,07


90,7


Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання


0490


7670


0217670

    

261 499 000,00


258 499 000,00

 

261 499 000,00


258 499 000,00


98,9


Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання


0490


7670


1217670

    

644 583 829,00


644 583 829,00

 

644 583 829,00


644 583 829,00


100,0


Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування


0490


7680


0217680

 

751 779,00


751 779,00


100,0

   

751 779,00


751 779,00


100,0


Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування


0490


7680


1317680

 

3 000 000,00


3 000 000,00


100,0

   

3 000 000,00


3 000 000,00


100,0


Інша економічна діяльність

 

7690

  

20 284 660,00


18 672 511,97


92,1


3 900 000,00


6 060 277,98

 

24 184 660,00


24 732 789,95


102,3


Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю


0490


7693


0217693

 

16 998 135,00


15 543 543,13


91,4


3 900 000,00


6 060 277,98

 

20 898 135,00


21 603 821,11


103,4


Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю


0490


7693


1317693

 

2 775 000,00


2 679 324,70


96,6

   

2 775 000,00


2 679 324,70


96,6

1

2

3

6

5

6

7

8

9

10

11


Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю


0490


7693


1517693

 

402 000,00


353 692,14


88,0

   

402 000,00


353 692,14


88,0


Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю


0490


7693


3117693

 

99 877,00


86 304,00


86,4

   

99 877,00


86 304,00


86,4


Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю


0490


7693


3817693

 

9 648,00


9 648,00


100,0

   

9 648,00


9 648,00


100,0


Інша діяльність

 

8000

  

148 552 444,00


117 116 468,37


78,8


11 079 869,00


23 292 396,96

 

159 632 313,00


140 408 865,33


88,0


Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

 

8100

  

108 820 440,00


97 758 694,51


89,8


6 926 869,00


20 556 193,80

 

115 747 309,00


118 314 888,31


102,2


Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха


0320


8110


1218110

 

16 453 800,00


14 984 099,12


91,1

 

864 947,93

 

16 453 800,00


15 849 047,05


96,3


Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха


0320


8110


2918110

 

91 076 441,00


81 793 216,08


89,8


6 926 869,00


19 691 245,87

 

98 003 310,00


101 484 461,95


103,6


Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха


0320


8110


4018110

 

305 464,00


213 344,68


69,8

   

305 464,00


213 344,68


69,8


Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха


0320


8110


4118110

 

279 306,00


226 808,72


81,2

   

279 306,00


226 808,72


81,2


Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха


0320


8110


4218110

 

417 282,00


253 766,72


60,8

   

417 282,00


253 766,72


60,8


Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха


0320


8110


4318110

 

288 147,00


287 459,19


99,8

   

288 147,00


287 459,19


99,8


Громадський порядок та безпека

 

8200

  

1 606 000,00


1 479 543,83


92,1


2 650 000,00


1 939 586,15

 

4 256 000,00


3 419 129,98


80,3


Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення


0380


8220


0218220

 

1 506 000,00


1 419 285,02


94,2

   

1 506 000,00


1 419 285,02


94,2


Заходи та роботи з територіальної оборони


0380


8240


0218240

 

100 000,00


60 258,81


60,3


2 650 000,00


1 939 586,15

 

2 750 000,00


1 999 844,96


72,7


Охорона навколишнього природного середовища

 

8300

  

19 464 690,00


14 599 930,39


75,0


1 503 000,00


796 617,01

 

20 967 690,00


15 396 547,40


73,4


Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища

 

8310

  

19 464 690,00


14 599 930,39


75,0


640 000,00


502 999,20

 

20 104 690,00


15 102 929,59


75,1


Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів


0512


8312


1218312

 

19 464 690,00


14 599 930,39


75,0


640 000,00


502 999,20

 

20 104 690,00


15 102 929,59


75,1


Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів


0540


8340


1218340

    

863 000,00


293 617,81

 

863 000,00


293 617,81


34,0


Обслуговування місцевого боргу


0170


8600


3718600

 

7 561 314,00


3 278 299,64


43,4

   

7 561 314,00


3 278 299,64


43,4


Резервний фонд

 

8700

  

11 100 000,00

 

0,0

   

11 100 000,00

 

0,0


Резервний фонд місцевого бюджету


0133


8710


3718710

 

11 100 000,00

 

0,0

   

11 100 000,00

 

0,0


Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів

 

900201

  

5 245 454 923,00


5 053 402 884,63


96,3


2 068 154 677,43


2 135 171 634,18

 

7 313 609 600,43


7 188 574 518,81


98,3

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіонів


0180


9800


0219800

 

25 918 650,00


25 914 800,13


100,0


34 004 312,00


23 393 684,00

 

59 922 962,00


49 308 484,13


82,3


Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету

 

900202

  

5 271 373 573,00


5 079 317 684,76


96,4


2 102 158 989,43


2 158 565 318,18

 

7 373 532 562,43


7 237 883 002,94


98,2

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів

 

9700

  

32 500 000,00


32 500 000,00


100,0


42 850 000,00


42 799 994,00

 

75 350 000,00


75 299 994,00


99,9


Інші субвенції з місцевого бюджету


0180


9770


0219770

 

32 500 000,00


32 500 000,00


100,0

   

32 500 000,00


32 500 000,00


100,0

1

2

3

6

5

6

7

8

9

10

11


Інші субвенції з місцевого бюджету


0180


9770


0619770

    

3 950 000,00


3 899 994,00

 

3 950 000,00


3 899 994,00


98,7


Інші субвенції з місцевого бюджету


0180


9770


1219770

    

38 900 000,00


38 900 000,00

 

38 900 000,00


38 900 000,00


100,0


Усього

 

900203

  

5 303 873 573,00


5 111 817 684,76


96,4


2 145 008 989,43


2 201 365 312,18

 

7 448 882 562,43


7 313 182 996,94


98,2


ІІІ. Кредитування

             

Інша діяльність

 

8000

  

9 592 671,00


9 592 671,00


100,0


140 663 424,00


2 368 485,60

 

150 256 095,00


11 961 156,60


8,0


Кредитування

 

8800

  

9 592 671,00


9 592 671,00


100,0


140 663 424,00


2 368 485,60

 

150 256 095,00


11 961 156,60


8,0

Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення

 

8820

  

9 592 671,00


9 592 671,00


100,0


4 126 293,00


2 368 485,60

 

13 718 964,00


11 961 156,60


87,2

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла


1060


8821


0218821

 

9 592 671,00


9 592 671,00


100,0


11 555 293,00


11 235 138,00

 

21 147 964,00


20 827 809,00


98,5

Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла


1060


8822


0218822

    

-7 429 000,00


-8 866 652,40

 

-7 429 000,00


-8 866 652,40


119,4


Виконання гарантійних зобов`язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

 

8880

     

136 537 131,00

  

136 537 131,00

 

0,0

Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов`язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії


0490


8881


3718881

    

136 537 131,00

  

136 537 131,00

 

0,0


Усього

 

900201

  

9 592 671,00


9 592 671,00


100,0


140 663 424,00


2 368 485,60

 

150 256 095,00


11 961 156,60


8,0


IV. Фінансування

             

Дефіцит (-) /профіцит (+)

    

1 124 605 131,00


1 136 811 893,92


101,1


-1 999 886 627,43


-1 494 441 510,67

 

-875 281 496,43


-357 629 616,75


40,9


Дефіцит (-) /профіцит (+)

     

1 052 486 723,22

  

-1 457 944 989,91

  

-405 458 266,69

 

Внутрішнє фінансування

   

200000

 

-1 136 811 893,92

  

1 498 851 529,05

  

362 039 635,13

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО рішення міської ради від_______________ №________________

Звіт про використання коштів резервного фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 2025 рік

Затверджено

резервний

фонд, грн, коп.

Збільшено резервний фонд, грн,

коп.

Зменшено резервний фонд, грн,

коп.

Виділено коштів з резервного фонду



Залишок

резервного фонду на кінець року, грн, коп.

Номер та дата

рішення

виконавчого

комітету Миколаївської міської ради про виділення коштів

Головний розпорядник коштів




Цільове спрямування


Код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевих бюджетів

Бюджетні призначення, передбачені рішеннями виконавчого

комітету

Миколаївської

міської ради



Виділено коштів за звітний період

(рік), грн, коп.



Недовиділено асигнувань до плану, грн, коп.

50 000 000,00

      

38 900 000,00

38 900 000,00

 

11 100 000,00

           
   

№ 1479 від 01.10.2025


Департамент житлово- комунального господарства Миколаївської міської ради


Длянаданнясубвенціїобласномубюджетудляорганізаціїтавиконанняробітзулаштуванняфундаментівблочно-модульнихкотелень



1219770



38 900 000,00



38 900 000,00

  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від __________________

№ ___________________

 

Звіт  про надходження та використання коштів цільового фонду Миколаївської міської ради

за 2025 рік

грн, коп.

ККДБ/

КТПКВКМБ

Найменування

Затверджено на 2025 рік з урахуванням змін

Виконано

за 2025 рік

 

Залишок на початок року

40 528,68

 

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (надходження)

 

1 196,72

 

в тому числі :

  
 

ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" (перерахування благодійного внеску від суми грошових коштів, залучених на умовах банківського продукту "Відбудуємо міста разом")

 

1 196,72

 

Залишок на кінець року

 

41 725,40

ОПУБЛІКОВАНО 24.02.2026


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: