МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 27 серпня 2025 Миколаїв № 1261
Про попередній розгляд проєкту рішення Миколаївської міської ради
«Про внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської міської
ради від 28.11.2024 № 39/8 «Про затвердження міської комплексної
програми «Освіта»на 2025-2027 роки»
Розглянувши проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 28.11.2024 № 39/8 «Про затвердження міської комплексної програми «Освіта» на 2025-2027 роки», з метою створення умов та інноваційних механізмів розвитку системи освіти, визначення перспектив і подальшого розвитку освітньої галузі, забезпечення відповідності змісту освіти потребам і викликам сучасного суспільства, керуючись п. 1 ч. 2 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Винести проєкт рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 28.11.2024 № 39/8 «Про затвердження міської комплексної програми «Освіта» на 2025-2027 роки» на розгляд Миколаївської міської ради.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Петрова А.Л.
Міський голова О. СЄНКЕВИЧ
s-no-055
Про внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 28.11.2024 № 39/8 «Про затвердження міської комплексної програми «Освіта» на 2025-2027 роки»
З метою створення належних та безпечних умов навчання і виховання дітей, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення до Програми «Освіта» на 2025-2027 роки (далі - Програма), затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 28.11.2024 № 39/8 «Про затвердження міської комплексної програми «Освіта» на 2025-2027 роки».
1.1. У додатку 1 до Програми:
- п. 5 доповнити пп. 5.5, пп. 5.6:
«5.5. Комунальне підприємство «Дирекція єдиного замовника «ПІЛОТ».
5.6. Обласне комунальне підприємство «Миколаїоблтеплоенерго».
- п. 7 викласти в новій редакції (додається).
1.2. У додатку 2 до Програми:
- пп. 2.3, пп. 2.5, пп. 2.7 п. 2 викласти в новій редакції (додаються);
- пп. 5.5, пп. 5.6 п. 5 викласти в новій редакції (додаються);
- п. 5 доповнити пп. 5.9 (додається);
- пп. 6.1 п. 6 викласти у новій редакції (додається).
1.3. Додаток 3 до Програми викласти у новій редакції (додається).
2. Департаменту фінансів Миколаївської міської ради (Святелик), управлінню освіти Миколаївської міської ради (Личко) забезпечити фінансування Програми в межах коштів, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка), з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту (Норд), заступника міського голови Петрова А.Л.
Міський голова О. СЄНКЕВИЧ
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від _________________________
№ _________________________
Додаток 1
до Програми
7. Обсяги та джерела фінансування
Джерела фінансування | Обсяг фінансування (тис. грн) | У тому числі за роками | ||
2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | ||
Разом по програмі | 16 214 955,266 | 4 359 673,945 | 5 431 870,959 | 6 423 410,362 |
у тому числі | ||||
з місцевого бюджету | 9 982 854,799 | 2 677 102,935 | 3 336 198,634 | 3 969 553,230 |
з державного бюджету | 2 380 500,575 | 634 685,780 | 813 244,705 | 932 570,090 |
за рахунок освітньої субвенції | 3 325 303,100 | 938 499,100 | 1 098 018,000 | 1 288 786,000 |
із спеціального фонду (власні надходження) | 526 296,792 | 109 386,130 | 184 409,620 | 232 501,042 |
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від ________________________
№ ________________________
Додаток 2
до Програми
ПЕРЕЛІК
завдань і заходів міської комплексної програми «Освіта» на 2025-2027 роки
№ п/п | Захід | Строк виконання заходу | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн) | Очікуваний результат | |||
Всього | у тому числі по роках | |||||||
2025 | 2026 | 2027 | ||||||
2 | Забезпечення належних умов для надання загальної середньої освіти | Підвищення якості загальної середньої освіти | ||||||
2.3 | Придбання шкільних автобусів (у тому числі співфінансування з місцевого бюджету) для підвезення учнів до закладів загальної середньої освіти, у тому числі учнів з обмеженими фізичними можливостями | 2025-2027 | Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти | 114 559,760 | 35 000,000 | 38 640,000 | 40 919,760 | |
з місцевого бюджету | 21 955,976 | 6 000,000 | 7 364,000 | 8 591,976 | ||||
з державного бюджету | 92 603,784 | 29 000,000 | 31 276,000 | 32 327,784 | ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | ||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | ||||
2.5 | Забезпечення пільгового проїзду міським комунальним транспортом учнів до місця навчання і додому протягом навчального року та на період дії відпочинкових таборів з денним перебуванням дітей на базі закладів освіти | 2025-2027 | Управління освіти ММР, КП ММР «Миколаївпастранс» | 35 300,000 | 10 000,000 | 11 500,000 | 13 800,000 | |
з місцевого бюджету | 35 300,000 | 10 000,000 | 11 500,000 | 13 800,000 | ||||
з державного бюджету | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | ||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | ||||
2.7 | Забезпечення харчуванням учнів, що здобувають базову та профільну освіту у закладах загальної середньої освіти (у тому числі учнів пільгової категорії відповідно до вимог діючого законодавства), та дітей у відпочинкових таборах з денним перебуванням на базі закладів освіти | 2025-2027 | Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти | 665 714,932 | 148 658,463 | 241 352,677 | 275 703,792 | |
з місцевого бюджету | 280 820,441 | 85 072,383 | 88 348,672 | 107 399,386 | ||||
з державного бюджету | 384 894,491 | 63 586,080 | 153 004,005 | 168 304,406 | ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 |
|
|
| ||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 |
|
|
| ||||
Разом | 6 664 260,146 | 1 803 904,263 | 2 209 588,155 | 2 650 767,728 | ||||
з місцевого бюджету | 2 306 864,371 | 640 735,283 | 752 949,450 | 913 179,638 | ||||
з державного бюджету | 1 121 608,275 | 252 462,480 | 388 948,705 | 480 197,090 | ||||
за рахунок освітньої субвенції | 3 217 312,500 | 905 506,500 | 1 061 594,000 | 1 250 212,000 | ||||
спеціального фонду (власні надходження) | 18 475,000 | 5 200,000 | 6 096,000 | 7 179,000 | ||||
5 | Створення безпечних та нешкідливих умов навчання та виховання, медичне забезпечення, соціальний захист дітей пільгових категорій, державна підтримка дітей з особливими освітніми потребами | Збереження здоров’я учнів, вихованців, надання своєчасної медичної допомоги , матеріальної допомоги дітям - сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування | ||||||
5.5 | Проведення поточних ремонтів в закладах освіти | 2025-2027 | Управління освіти ММР, заклади освіти, управління капітального будівництва ММР, департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР | 1 157 857,680 | 355 976,600 | 390 903,400 | 410 977,680 | |
з місцевого бюджету | 1 157 857,680 | 355 976,600 | 390 903,400 | 410 977,680 | ||||
з державного бюджету | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | ||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | ||||
5.6 | Облаштування споруд цивільного захисту (укриття) та бомбосховища у закладах освіти | 2025-2027 | Управління освіти ММР, заклади освіти, управління капітального будівництва ММР | 245 485,000 | 75 000,000 | 82 800,000 | 87 685,000 | |
з місцевого бюджету | 236 205,000 | 72 900,000 | 79 600,000 | 83 705,000 | ||||
з державного бюджету | 6 880,000 | 1 600,000 | 2 400,000 | 2 880,000 | ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | ||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 2 400,000 | 500,000 | 800,000 | 1 100,000 | ||||
5.9 | Забезпечення закладів освіти безпечною питною водою відповідно до потреб дітей та санітарних норм, у тому числі: облаштування, обслуговування обладнання, спрямованого на отримання та покращення якості води, перевірка якості води. | 2025-2027 | Управління освіти ММР, КП «Дирекція єдиного замовника «ПІЛОТ», ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» | 21 861,920 | 4 448,000 | 7 005,600 | 10 408,320 | |
з місцевого бюджету | 21 861,920 | 4 448,000 | 7 005,600 | 10 408,320 | ||||
з державного бюджету | 0,000 |
|
|
| ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 |
|
|
| ||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 |
|
|
| ||||
Разом | 1 702 508,400 | 520 145,400 | 574 241,000 | 608 122,000 | ||||
з місцевого бюджету | 1 646 301,700 | 503 708,700 | 555 213,000 | 587 380,000 | ||||
з державного бюджету | 53 806,700 | 15 936,700 | 18 228,000 | 19 642,000 | ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
спеціального фонду (власні надходження) | 2 400,000 | 500,000 | 800,000 | 1 100,000 | ||||
6 | Поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти | Оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти | ||||||
6.1 | Придбання обладнання для осередків з викладання навчального предмета «Захист України», навчальних кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії, STEM-лабораторій та лінгафонних кабінетів у закладах освіти | 2025-2027 | Управління освіти ММР, заклади освіти | 145 897,400 | 44 574,400 | 49 210,000 | 52 113,000 | |
з місцевого бюджету | 80 800,400 | 26 574,400 | 27 650,000 | 26 576,000 | ||||
з державного бюджету | 65 097,000 | 18 000,000 | 21 560,000 | 25 537,000 | ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | ||||
із спеціального фонду (власні надходження) | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | ||||
Разом | 342 857,200 | 104 745,200 | 115 636,000 | 122 476,000 | ||||
з місцевого бюджету | 234 258,600 | 73 458,600 | 79 410,000 | 81 390,000 | ||||
з державного бюджету | 106 948,600 | 30 786,600 | 35 676,000 | 40 486,000 | ||||
за рахунок освітньої субвенції | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
спеціального фонду (власні надходження) | 1 650,000 | 500,000 | 550,000 | 600,000 | ||||
Разом по програмі | 16 214 955,266 | 4 359 673,945 | 5 431 870,959 | 6 423 410,362 |
| |||
в тому числі з місцевого бюджету | 9 982 854,799 | 2 677 102,935 | 3 336 198,634 | 3 969 553,230 | ||||
в тому числі з державного бюджету | 2 380 500,575 | 634 685,780 | 813 244,705 | 932 570,090 | ||||
в тому числі за рахунок освітньої субвенції | 3 325 303,100 | 938 499,100 | 1 098 018,000 | 1 288 786,000 | ||||
в тому числі із спеціального фонду (власні надходження) | 526 296,792 | 109 386,130 | 184 409,620 | 232 501,042 | ||||
ПРИМІТКА - остаточний обсяг визначається рішенням міської ради під час затвердження та виконання міського бюджету м. Миколаєва на відповідний бюджетний рік, без внесення змін до обсягів видатків, передбачених даним додатком. Видатки на реконструкцію (реставрацію) та будівництво закладів освіти передбачено Міською програмою економічного і соціального розвитку м. Миколаєва |
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від _____________________
№ _____________________
Додаток 3
до Програми
РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
виконання міської комплексної Програми «Освіта» на 2025-2027 роки
Результативні показники | Од. виміру | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |
Заклади дошкільної освіти | ||||
Показники затрат: |
|
|
| |
Кількість установ всього | од. | 73 | 73 | 73 |
Кількість груп в ЗДО | од. | 516 | 660 | 720 |
Обсяг видатків на фінансування | тис. грн | 1 349 059,4 | 1 843 482,0 | 2 294 021,5 |
у т.ч. на харчування дітей | тис. грн | 326 457,2 | 461 003,0 | 585 838,5 |
Показники продукту: |
|
|
| |
Кількість дітей, охоплених дошкільною освітою | Осіб | 10 320 | 13 200 | 15 840 |
Показники ефективності: |
|
|
| |
Середня наповнюваність груп у закладах дошкільної освіти | Осіб | 20 | 20 | 22 |
Середні витрати на утримання 1 дитини | тис. грн | 130,7 | 139,7 | 144,8 |
у т.ч. на харчування 1 дитини | тис. грн | 31,6 | 34,9 | 37 |
Показники якості: |
|
|
| |
Динаміка кількості дошкільних навчальних закладів, до фактичного показника попереднього року | % | 100 | 100 | 100 |
Динаміка кількості дітей, охоплених дошкільною освітою, до фактичного показника попереднього року | % | 205 | 128 | 120 |
Заклади загальної середньої освіти ( у тому числі денної форми навчання, вечірні школи та спеціальні заклади освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку) | ||||
Показники затрат: |
|
|
| |
Кількість установ, всього | од. | 64 | 64 | 64 |
Обсяг видатків на фінансування загальної середньої освіти | тис. грн | 1 803 904,3 | 2 209 588,2 | 2 650 767,7 |
у т.ч. на реалізацію Концепції «Нова українська школа» | тис. грн | 21 857,1 | 30 162,9 | 39 928,6 |
Обсяг видатків на стимулювання учнівської молоді | тис. грн | 410,0 | 465,0 | 500,0 |
Показники продукту: |
|
|
| |
Кількість учнів/дітей дошкільного відділення, охоплених освітою | осіб | 37 814/100 | 40 156/200 | 44 656/200 |
у т.ч. кількість учнів, задіяних у реалізації Концепції «Нова українська школа» | осіб | 25 428 | 28 120 | 31 280 |
Кількість учнів переможців ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, ІІІ етапів конкурсу-захисту пошуково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук | осіб | 70 | 70 | 70 |
Показники ефективності: |
|
|
| |
Середні витрати на утримання 1 учня (дитини) | тис. грн | 47,6 | 54,7 | 59,1 |
у т.ч. середні витрати на 1 учня, задіяного у реалізації Концепції "Нова українська школа" | тис. грн | 0,9 | 1,1 | 1,3 |
Середній розмір стипендії міського голови учням - переможцям ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, ІІІ етапів конкурсу-захисту пошуково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук | тис. грн | 5,9 | 6,6 | 7,1 |
Показники якості: |
|
|
| |
Динаміка кількості учнів, охоплених загальною середньою освітою, до фактичного показника попереднього року | % | 100 | 106 | 111 |
Динаміка кількості учнів, задіяних у реалізації Концепції "Нова українська школа" до фактичного показника попереднього року | % | 107 | 111 | 111 |
Динаміка кількості учнів переможців ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, ІІ та ІІІ етапів конкурсу-захисту пошуково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук | % | 108 | 100 | 100 |
Заклади позашкільної освіти | ||||
Показники затрат: |
|
|
| |
Кількість установ, всього | од. | 7 | 7 | 7 |
Обсяг видатків на фінансування позашкільної освіти | тис. грн | 94 762,6 | 156 245,0 | 183 902,0 |
Показники продукту: |
|
|
| |
Кількість учнів/дітей, охоплених позашкільною освітою | Осіб | 6 960 | 11 200 | 12 630 |
Показники ефективності: |
|
|
| |
Середні витрати на 1 дитину | тис. грн | 13,6 | 14 | 14,6 |
Показники якості: |
|
|
| |
Динаміка кількості дітей, охоплених позашкільною освітою, до фактичного показника попереднього року | % | 110 | 161 | 113 |
Заклади професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти | ||||
Показники затрат: |
|
|
| |
Кількість закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти | од. | 8 | 7 | 7 |
Обсяг видатків на фінансування професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти | тис. грн | 394 530,6 | 430 508,0 | 455 908,0 |
Показники продукту: |
|
|
| |
Кількість учнів (студентів), охоплених професійним навчанням | осіб | 3 900 | 4 000 | 4 000 |
Показники ефективності: |
|
|
| |
Середні витрати на 1 учня (студента) | тис. грн | 101,2 | 107,6 | 114,0 |
Показники якості: |
|
|
| |
Динаміка кількості учнів (студентів), охоплених професійною (професійно-технічною) та фаховою передвищою освітою, до фактичного показника попереднього року | % | 110 | 103 | 100 |
Поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти | ||||
Показники затрат: |
|
|
| |
Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів освіти | тис. грн | 104 745,2 | 115 636,0 | 122 476,0 |
Показники продукту: |
|
|
| |
Кількість одиниць придбаного обладнання | од. | 1 900 | 1 970 | 2 000 |
Показники ефективності: |
|
|
| |
Середні витрати на одиницю придбаного обладнання | тис. грн | 55,1 | 58,7 | 61,2 |
Показники якості: |
|
|
| |
Динаміка кількості придбаного обладнання довгострокового користування для закладів освіти, до фактичного показника попереднього року | % | 100 | 103,7 | 101,5 |
Створення безпечних та нешкідливих умов навчання та виховання, медичне забезпечення, соціальний захист дітей пільгових категорій, державна підтримка дітей з особливими освітніми потребами | ||||
Показники затрат: |
|
|
| |
Обсяг видатків на забезпечення учнів закладів освіти з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шкільною та спортивною формами, одягом | тис. грн | 2 500,0 | 2 760,0 | 2 923,0 |
Обсяг видатків для надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, та одноразової грошової допомоги випускникам професійної (професійно-технічної) освіти із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться на повному державному утриманні, при їх працевлаштуванні | тис. грн | 2 015,9 | 2 226,0 | 2 357,0 |
Обсяг видатків на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять та створення умов для дітей з особливими освітніми потребами | тис. грн | 16 086,7 | 17 760,0 | 18 808,0 |
Обсяг видатків на проведення ремонтів закладів освіти | тис. грн | 355 976,6 | 390 903,4 | 410 977,7 |
Обсяг видатків на облаштування споруд цивільного захисту (укриття) та бомбосховища | тис. грн | 75 000,00 | 82 800,00 | 87 685,00 |
Обсяг видатків на забезпечення закладів освіти безпечною питною водою відповідно до потреб дітей та санітарних норм | тис. грн | 4 448,00 | 7 005,60 | 10 408,32 |
Показники продукту: |
|
|
| |
Кількість учнів з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким планується придбати шкільну та спортивну форми | осіб | 220 | 220 | 220 |
Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, випускників закладів освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі працевлаштовані випускники професійної (професійно-технічної) освіти | осіб | 210 | 210 | 210 |
Кількість дітей з особливими освітніми потребами у закладах освіти | осіб | 475 | 528 | 634 |
Кількість закладів в яких планується проведення ремонтів | од. | 155 | 154 | 154 |
Кількість закладів в яких планується облаштувати споруди цивільного захисту (укриття) та бомбосховища | од. | 18 | 15 | 12 |
Кількість обладнання, спрямованого на отримання та покращення якості води, яке знаходиться на балансі закладів освіти | од. | 16 | 21 | 26 |
Показники ефективності: |
|
|
| |
Середні витрати на забезпечення шкільною та спортивною формами 1 учня закладу освіти з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тис. грн. | тис. грн | 11,4 | 12,5 | 13,3 |
Середній розмір одноразової грошової допомоги на 1 дитину з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | тис. грн | 9,6 | 10,6 | 11,2 |
Середні витрати на забезпечення належних умов у закладах освіти для дітей з особливими освітніми потребами на 1 таку дитину | тис. грн | 33,9 | 33,6 | 29,7 |
Середні витрати на проведення ремонтів однієї установи | тис. грн | 2 296,6 | 2 538,3 | 2 668,7 |
Середні витрати на облаштування споруд цивільного захисту (укриття) та бомбосховища | тис. грн | 4 166,70 | 5 520,0 | 7 307,1 |
Середні витрати на утримання одиниці обладнання, спрямованого на отримання та покращення якості води | тис. грн | 278,0 | 333,6 | 400,3 |
Показники якості: |
|
|
| |
Динаміка кількості учнів з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким планується придбати шкільну та спортивну форми до попереднього року | % | 110 | 100 | 100 |
Динаміка кількості дітей з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачується одноразова грошова допомога до попереднього року | % | 130 | 100 | 100 |
Динаміка кількості дітей з особливими освітніми потребами до попереднього року | % | 106 | 111 | 120 |
Динаміка середніх витрат на проведення ремонтів в закладах освіти до попереднього року | % | 108 | 111 | 105 |
Динаміка кількості закладів, в яких планується облаштувати споруди цивільного захисту (укриття) та бомбосховища до попереднього року | % | 57 | 83 | 80 |
Динаміка кількості обладнання, спрямованого на отримання та покращення якості води, яке знаходиться на балансі закладів освіти | % | 123 | 131 | 124 |
Підтримка творчо працюючих педагогічних працівників, педагогічних колективів, директорів закладів освіти, робота з обдарованими дітьми та молоддю | ||||
Показники затрат: | ||||
Обсяг видатків на преміювання колективів та педагогічних працівників | тис. грн | 976,00 | 1 085,8 | 1 154,1 |
Обсяги видатків на виплату стипендії міського голови та міської ради | тис. грн | 410,00 | 465,0 | 500,0 |
Показники продукту: |
|
|
| |
Кількість педагогічних працівників переможців конкурсів та педагогічних працівників, які підготували учнів-переможців конкурсів, олімпіад | осіб | 80 | 80 | 80 |
Кількість учнів-переможців, призерів конкурсів, олімпіад | осіб | 70 | 70 | 70 |
Показники ефективності: |
|
|
| |
Середній розмір преміювання одного педагогічного працівника | тис. грн | 12,20 | 13,6 | 14,4 |
Середній розмір стипендії міського голови на одного учня | тис. грн | 5,86 | 6,6 | 7,1 |
Показники якості: |
|
|
| |
Динаміка середніх витрат на преміювання одного педагогічного працівника | % | 104 | 111 | 106 |
Динаміка середніх витрат на стипендію одного учня | % | 104,00 | 113,0 | 108,0 |
Культурно - освітні заходи | ||||
Показники затрат: |
|
|
| |
Обсяги видатків на проведення культурно-освітніх послуг | тис. грн | 3 155,00 | 3 483,0 | 3 690,0 |
Показники продукту: |
|
|
| |
Кількість культурно-освітніх заходів | од. | 5 | 5 | 5 |
Показники ефективності: |
|
|
| |
Середні видатки на один захід | тис. грн | 631,00 | 696,6 | 738,0 |
Показники якості: |
|
|
| |
Динаміка середніх витрат на один захід | % | 105 | 110 | 106 |
ОПУБЛІКОВАНО 01.09.2025