МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
22 грудня 2016 № 1166
Про схвалення проекту рішення
міської ради «Про міський бюджет міста
Миколаєва на 2017 рік»
Відповідно до Бюджетного кодексу України, розглянувши проект рішення міської ради «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 рік», керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 28, пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Схвалити та винести на розгляд міської ради проект рішення «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 рік».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради Бондаренко В.І.
Міський голова О.Ф.Сєнкевич
МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Про міський бюджет міста
Миколаєва на 2017 рік
Розглянувши проект міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік, відповідно до статей 143, 144 Конституції України, Бюджетного кодексу України, на підставі пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2017 рік:
- доходи міського бюджету в сумі 3652936,742 тис. грн ., у тому числі доходи загального фонду міського бюджету - 3603295,850 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету – 49640,892 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку – 3000,0 тис. грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки міського бюджету в сумі 3629865,002 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 3078735,569 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету – 551129,433 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення;
- повернення кредитів до міського бюджету в сумі 705,5 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету – 705,5 тис.грн. згідно з додатком 4 до цього рішення;
- надання кредитів з міського бюджету в сумі 23777,240 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 23000,000 тис.грн., та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету – 777,240 тис. грн. згідно з додатком 4 до цього рішення;
- профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 501560,281 тис.грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 501560,281 тис.грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами в сумі 3629865,002 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 3078735,569 тис. грн. та спеціальному фонду – 551129,433тис. грн., згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету в сумі 10000,0 тис. грн.
4. Затвердити на 2017 рік у складі видатків міського бюджету обсяги міжбюджетних трансфертів місцевим/державному бюджетам згідно з додатком 5 до цього рішення.
Надати право міському голові за умови внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів проводити своїм розпорядженням відповідне збільшення або зменшення дохідної, видаткової частин міського бюджету чи джерел фінансування, розподіл змін до видатків між головними розпорядниками коштів, а також перерозподіляти в межах однієї субвенції обсяги затверджених міською радою з урахуванням змін бюджетних призначень між кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомоги населенню та компенсацій.
5. Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку в сумі 504560,281тис. грн. згідно з додатком 6 до цього рішення.
Дозволити виконавчому комітету Миколаївської міської ради у разі виділення Кабінетом Міністрів України, Миколаївською обласною радою чи Миколаївською обласною державною адміністрацією субвенцій з державного/обласного бюджету здійснювати за погодженням з постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку розподіл цих субвенцій на видатки бюджету розвитку міста за головними розпорядниками коштів, об’єктами, обсягами та кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та вносити відповідні зміни до розподілу (за необхідності).
6. Затвердити на 2017 рік резервний фонд міського бюджету в сумі 2500,0 тис. грн.
7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації;
забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
компенсація процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;
оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;
оплата енергосервісу.
8. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію міських програм у сумі 892691,831 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.
9. Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитись за рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища, у сумі 920,0 тис.грн. (Додаток 8).
10. Визначити граничний розмір місцевого боргу міського бюджету міста Миколаєва станом на 31 грудня 2017 року в сумі 50000,0 тис. грн.
11. Установити на 2017 рік граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 50000,0 тис. грн. Уповноважити керівника департаменту фінансів Миколаївської міської ради надавати гарантії суб’єктам господарювання щодо виконання ними боргових зобов’язань.
12. Розпорядникам бюджетних коштів міського бюджету забезпечити:
- у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
- проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
- укладення договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
13. З метою забезпечення своєчасного фінансування видатків та збільшення доходів міського бюджету надати право департаменту фінансів Миколаївської міської ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду міського бюджету, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
- здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
14. Установити, що внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів, перерозподіл між ними, а також перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, здійснюються відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України.
Зокрема на підставі частини сьомої статті 23 Бюджетного кодексу України у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету департамент фінансів Миколаївської міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №18 "Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету" (із змінами і доповненнями) передача бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету, передбачених частинами шостою та восьмою статті 23 Бюджетного кодексу України, здійснюється на підставі прийнятого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради рішення та погодження прийнятого рішення постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. У разі внесення змін по об’єктах бюджету розвитку в рішенні виконавчого комітету Миколаївської міської ради зазначається пооб’єктний обсяг видатків.
15. Установити, що внесені у міжсесійний період відповідно до пунктів 4, 5 та 14 цього рішення обсяги змін показників бюджету включаються до коригування бюджету при підготовці рішення міської ради про внесення змін до бюджету, а зміни, внесені наприкінці бюджетного періоду - при підготовці рішення міської ради про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2017 рік; при цьому міською радою затверджується перелік прийнятих відповідних рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради та розпоряджень міського голови (за датою та номером).
16. Доручити департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради сплачувати за спожиту електроенергію, використану на зовнішнє освітлення вулиць та світлофорних об’єктів міста, на підставі звітів, отриманих від споживача згідно з договорами та додатковими угодами, укладеними між ПАТ «Миколаївобленерго» та його філіями, КП «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва», комунальним спеціалізованим монтажно-експлуатаційним підприємством та виконавчим комітетом Миколаївської міської ради.
17. Затвердити загальну чисельність апарату Миколаївської міської ради та виконавчих органів Миколаївської міської ради у кількості 862 штатних одиниць.
18. Затвердити Положення про витрачання коштів міського бюджету міста Миколаєва, які в 2017 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради (додається).
19. Відповідно до статей 24 і 80 Бюджетного кодексу України в 2017 році встановити таку звітність про виконання міського бюджету міста Миколаєва:
- звіт про витрачання коштів резервного фонду бюджету щомісячно подається до постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку;
- квартальні та річний звіти подаються у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду до постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку в обсягах і за єдиними формами, встановленими Державною казначейською службою України;
- річний звіт про виконання міського бюджету затверджується міською радою.
20. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік:
- до доходів належать надходження, визначені статтями 64, 101, 102, 1032 та 1034 Бюджетного кодексу України;
- джерелами формування у частині фінансування та кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
21. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691Бюджетного кодексу України.
22. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.
23. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України.
24. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2017 року. Додатки 1-8 рішення є його невід’ємною частиною.
25. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького) , заступника міського голови – директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради Бондаренко В.І.
Міський голова О.Ф. Сєнкевич
|
|
| Додаток 1 | ||
|
|
| до рішення міської ради | ||
|
|
| від_____________________ | ||
|
|
| №_____________________ | ||
|
|
|
|
|
|
Доходи міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (тис. грн.) |
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
10000000 | Податкові надходження | 1 945 126,000 | 1 944 506,000 | 620,000 | 0,000 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 1 211 468,000 | 1 211 468,000 | 0,000 | 0,000 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 1 209 328,000 | 1 209 328,000 | 0,000 | 0,000 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 974 618,000 | 974 618,000 | 0,000 | 0,000 |
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 194 710,000 | 194 710,000 | 0,000 | 0,000 |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших, ніж заробітна плата | 23 000,000 | 23 000,000 | 0,000 | 0,000 |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 16 000,000 | 16 000,000 | 0,000 | 0,000 |
11010900 | Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 2 140,000 | 2 140,000 | 0,000 | 0,000 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 2 140,000 | 2 140,000 | 0,000 | 0,000 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 195 600,000 | 195 600,000 | 0,000 | 0,000 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 195 600,000 | 195 600,000 | 0,000 | 0,000 |
18000000 | Місцеві податки | 537 438,000 | 537 438,000 | 0,000 | 0,000 |
18010000 | Податок на майно | 306 758,000 | 306 758,000 | 0,000 | 0,000 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 700,000 | 700,000 | 0,000 | 0,000 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 500,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 430,000 | 430,000 | 0,000 | 0,000 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 22 478,000 | 22 478,000 | 0,000 | 0,000 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 80 600,000 | 80 600,000 | 0,000 | 0,000 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 165 400,000 | 165 400,000 | 0,000 | 0,000 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 4 030,000 | 4 030,000 | 0,000 | 0,000 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 30 670,000 | 30 670,000 | 0,000 | 0,000 |
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 1 250,000 | 1 250,000 | 0,000 | 0,000 |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 700,000 | 700,000 | 0,000 | 0,000 |
18030000 | Туристичний збір | 250,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 |
18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними | 160,000 | 160,000 | 0,000 | 0,000 |
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними | 90,000 | 90,000 | 0,000 | 0,000 |
18050000 | Єдиний податок | 230 430,000 | 230 430,000 | 0,000 | 0,000 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 60 270,000 | 60 270,000 | 0,000 | 0,000 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 170 160,000 | 170 160,000 | 0,000 | 0,000 |
19000000 | Інші податки та збори | 620,000 | 0,000 | 620,000 | 0,000 |
19010000 | Екологічний податок | 620,000 | 0,000 | 620,000 | 0,000 |
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 475,000 | 0,000 | 475,000 | 0,000 |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 60,000 | 0,000 | 60,000 | 0,000 |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 85,000 | 0,000 | 85,000 | 0,000 |
20000000 | Неподаткові надходження | 81 070,892 | 34 550,000 | 46 520,892 | 500,000 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 150,000 | 150,000 | 0,000 | 0,000 |
21080000 | Інші надходження | 150,000 | 150,000 | 0,000 | 0,000 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 150,000 | 150,000 | 0,000 | 0,000 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 31 300,000 | 31 300,000 | 0,000 | 0,000 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 20 500,000 | 20 500,000 | 0,000 | 0,000 |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної | 750,000 | 750,000 | 0,000 | 0,000 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 19 300,000 | 19 300,000 | 0,000 | 0,000 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 450,000 | 450,000 | 0,000 | 0,000 |
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 10 500,000 | 10 500,000 | 0,000 | 0,000 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 10 500,000 | 10 500,000 | 0,000 | 0,000 |
22090000 | Державне мито | 300,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 200,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 |
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 3 971,740 | 3 100,000 | 871,740 | 500,000 |
24060000 | Інші надходження | 3 400,000 | 3 100,000 | 300,000 | 0,000 |
24060300 | Інші надходження | 3 100,000 | 3 100,000 | 0,000 | 0,000 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 300,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 |
24110000 | Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій | 71,740 | 0,000 | 71,740 | 0,000 |
24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 71,740 | 0,000 | 71,740 | 0,000 |
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 500,000 | 0,000 | 500,000 | 500,000 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 45 649,152 | 0,000 | 45 649,152 | 0,000 |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 45 159,152 | 0,000 | 45 159,152 | 0,000 |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 16 068,833 | 0,000 | 16 068,833 | 0,000 |
25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 24 755,273 | 0,000 | 24 755,273 | 0,000 |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 4 286,195 | 0,000 | 4 286,195 | 0,000 |
25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 48,851 | 0,000 | 48,851 | 0,000 |
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 490,000 | 0,000 | 490,000 | 0,000 |
25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 490,000 | 0,000 | 490,000 | 0,000 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 2 500,000 | 0,000 | 2 500,000 | 2 500,000 |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 2 000,000 |
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 2 000,000 |
33010000 | Кошти від продажу землі | 500,000 | 0,000 | 500,000 | 500,000 |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 400,000 | 0,000 | 400,000 | 400,000 |
33010200 | Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 100,000 | 0,000 | 100,000 | 100,000 |
40000000 | Офіційні трансферти | 1 624 239,850 | 1 624 239,850 | 0,000 | 0,000 |
41030000 | Субвенції | 1 624 239,850 | 1 624 239,850 | 0,000 | 0,000 |
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу | 521 582,300 | 521 582,300 | 0,000 | 0,000 |
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 299 682,700 | 299 682,700 | 0,000 | 0,000 |
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 890,500 | 890,500 | 0,000 | 0,000 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 375 497,000 | 375 497,000 | 0,000 | 0,000 |
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі | 417 548,200 | 417 548,200 | 0,000 | 0,000 |
| - субвенція з районного бюджету Вітовського району на здійснення делегованих державою повноважень по медичному обслуговуванню вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою мешканців населення Вітовського району: сіл Добра Надія, Ясна Поляна та селищ Каравелове, Зайчівське, Капустине у 2017 році | 714,200 | 714,200 | 0,000 | 0,000 |
41035000 | Інші субвенції, в тому числі: | 4 486,750 | 4486,750 | 0,000 | 0,000 |
| - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 606,400 | 606,400 | 0,000 | 0,000 |
| - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни | 447,900 | 447,900 | 0,000 | 0,000 |
| - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів на окремі заходи щодо соціального захисту інвалідів (компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп) | 210,900 | 210,900 | 0,000 | 0,000 |
| - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів для надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та річниці визволення України від фашистських загарбників | 1 955,200 | 1 955,200 | 0,000 | 0,000 |
| - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів для надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані | 442,000 | 442,000 | 0,000 | 0,000 |
| - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів на передплату періодичного друкованого видання для учасників бойових дій у роки Другої світової війни та інвалідів війни з числа учасників антитерористичної операції на сході України | 42,100 | 42,100 | 0,000 | 0,000 |
| - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи | 272,250 | 272,250 | 0,000 | 0,000 |
| - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів для надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України | 510,000 | 510,000 | 0,000 | 0,000 |
41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя | 4 552,400 | 4 552,400 | 0,000 | 0,000 |
Всього доходів (без офіційних трансфертів) | 2 028 696,892 | 1 979 056,000 | 49 640,892 | 3 000,000 | |
Всього доходів | 3 652 936,742 | 3 603 295,850 | 49 640,892 | 3 000,000 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Секретар міської ради |
|
| Т.В. Казакова |
|
|
|
|
|
| Додаток 2 |
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| до рішення міської ради |
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| від __________________ |
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| №___________________ |
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Джерела фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік |
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| (тис.грн.) |
|
| ||||||||||||||||||||
| Код | Найменування | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
|
| |||||||||||||||||||||
| всього | у тому числі бюджет розвитку |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 0,000 | -501 560,281 | 501 560,281 | 501 560,281 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 0,000 | -501 560,281 | 501 560,281 | 501 560,281 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 208100 | На початок періоду | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,000 | -501 560,281 | 501 560,281 | 501 560,281 |
|
| ||||||||||||||||||||
|
| Всього за типом кредитора | 0,000 | -501 560,281 | 501 560,281 | 501 560,281 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 0,000 | -501 560,281 | 501 560,281 | 501 560,281 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 0,000 | -501 560,281 | 501 560,281 | 501 560,281 |
|
| ||||||||||||||||||||
| 602100 | На початок періоду | 0,000 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,000 | -501 560,281 | 501 560,281 | 501 560,281 |
|
| ||||||||||||||||||||
|
| Всього за типом боргового зобов'язання | 0,000 | -501 560,281 | 501 560,281 | 501 560,281 |
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
| Секретар міської ради |
|
|
| Т.В. Казакова |
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Додаток 3 до рішення міської ради від _________ №__________ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
| Розподіл видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (тис. грн.) | |||||||||
Код Програмної класифікації | Код ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків | Видатки загального фонду | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||||||||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | ||||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
03 | 0 | 000 | 0 |
|
|
| Виконавчий комітет Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
03 | 1 | 000 | 0 |
|
|
| Виконавчий комітет Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
03 | 1 | 018 | 0 | 018 | 0 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 37 120,760 | 37 120,760 | 21 571,500 | 2 104,400 |
| 4 060,500 | 123,500 |
|
| 3 937,000 | 3 937,000 | 41 181,260 | |||||||||
03 | 1 | 313 | 0 | 313 | 0 |
| Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 1 983,786 | 1 983,786 | 1 185,154 | 57,276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 983,786 | |||||||||
03 | 1 | 313 | 1 | 313 | 1 | 1040 | Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1 648,947 | 1 648,947 | 1 185,154 | 57,276 |
| 0,000 |
|
|
|
|
| 1 648,947 | |||||||||
03 | 1 | 313 | 2 | 313 | 2 | 1040 | Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 20,000 | 20,000 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 20,000 | |||||||||
03 | 1 | 313 | 3 | 313 | 3 | 1040 | Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків | 36,600 | 36,600 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 36,600 | |||||||||
03 | 1 | 313 | 4 | 313 | 4 | 1040 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 278,239 | 278,239 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 278,239 | |||||||||
03 | 1 | 314 | 0 | 314 | 0 | 1040 | Заходи державної політики з питань молоді | 697,701 | 697,701 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 697,701 | |||||||||
03 | 1 | 316 | 0 | 316 | 0 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 6 088,700 | 6 088,700 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 6 088,700 | |||||||||
03 | 1 | 350 | 0 | 350 | 0 | 1040 | Інші видатки | 177,355 | 177,355 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 177,355 | |||||||||
03 | 1 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0829 | Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи | 291,900 | 291,900 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 291,900 | |||||||||
03 | 1 | 632 | 0 | 632 | 0 |
| Надання допомоги у вирішенні житлових питань | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | |||||||||
03 | 1 | 632 | 4 | 632 | 4 | 1060 | Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення | 0,000 |
|
|
|
| 800,000 |
|
|
| 800,000 | 800,000 | 800,000 | |||||||||
03 | 1 | 664 | 0 | 664 | 0 | 0455 | Інші заходи у сфері електротранспорту | 17 000,000 | 17 000,000 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 17 000,000 | |||||||||
03 | 1 | 745 | 0 | 745 | 0 | 0411 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 120,000 | 120,000 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 120,000 | |||||||||
03 | 1 | 747 | 0 | 747 | 0 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | 0,000 |
|
|
|
| 1 000,000 |
|
|
| 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | |||||||||
03 | 1 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0411 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 162,000 | 162,000 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 162,000 | |||||||||
03 | 1 | 860 | 0 | 860 | 0 | 0133 | Інші видатки | 1 814,500 | 1 814,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
|
|
| 1 814,500 | |||||||||
03 | 1 | 860 | 0 | 860 | 0 | 0133 | Інші видатки - видатки на сплату членських та цільових внесків до асоціацій та інших форм добровільних об'єднань | 172,800 | 172,800 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 172,800 | |||||||||
03 | 1 | 860 | 0 | 860 | 0 | 0133 | Інші видатки - видатки на підтримку на конкурсних засадах проектів і програм інститутів громадського суспільства, спрямованих на вирішення питань місцевої політики | 63,800 | 63,800 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 63,800 | |||||||||
03 | 1 | 860 | 0 | 860 | 0 | 0133 | Інші видатки - сприяння розробці та реалізації стратегії міста та надання аналітичної підтримки з підготовки проектів розвитку міста Миколаєва | 1 574,400 | 1 574,400 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 1 574,400 | |||||||||
03 | 1 | 860 | 0 | 860 | 0 | 0133 | Інші видатки - видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 3,500 | 3,500 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 3,500 | |||||||||
03 | 1 | 810 | 0 | 810 | 0 |
| Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 908,540 | 908,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 908,540 | |||||||||
03 | 1 | 810 | 1 | 810 | 1 | 1060 | Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 7,800 | 7,800 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 7,800 | |||||||||
03 | 1 | 810 | 8 | 810 | 8 | 1060 | Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 900,740 | 900,740 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 900,740 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| Всього | 66 365,242 | 66 365,242 | 22 756,654 | 2 161,676 | 0,000 | 5 860,500 | 123,500 | 0,000 | 0,000 | 5 737,000 | 5 737,000 | 72 225,742 | |||||||||
10 | 0 | 000 | 0 |
|
|
| Управління освіти Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
10 | 1 | 000 | 0 |
|
|
| Управління освіти Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
10 | 1 | 018 | 0 | 018 | 0 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 3 019,700 | 3 019,700 | 1 979,746 | 138,069 |
| 60,000 |
|
|
| 60,000 | 60,000 | 3 079,700 | |||||||||
10 | 1 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| Освіта | 1 012 037,900 | 1 012 037,900 | 663 355,479 | 83 971,397 | 0,000 | 66 720,300 | 32 514,354 | 3 778,770 | 932,275 | 34 205,946 | 33 968,446 | 1 078 758,200 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету | 375 497,000 | 375 497,000 | 307 784,427 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 375 497,000 | |||||||||
10 | 1 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0910 | Дошкільна освiта | 301 206,391 | 301 206,391 | 189 221,697 | 27 774,075 |
| 29 987,187 | 23 210,180 | 98,062 | 34,844 | 6 777,007 | 6 777,007 | 331 193,578 | |||||||||
10 | 1 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 521 628,038 | 521 628,038 | 361 640,157 | 41 736,513 |
| 31 132,081 | 3 940,642 | 1 595,033 | 175,991 | 27 191,439 | 27 191,439 | 552 760,119 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету | 355 893,337 | 355 893,337 | 291 715,850 |
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 355 893,337 | |||||||||
10 | 1 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0921 | Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами | 7 683,089 | 7 683,089 | 5 913,274 | 394,765 |
| 0,000 |
|
|
|
|
| 7 683,089 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету | 5 325,521 | 5 325,521 | 4 365,181 |
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 5 325,521 | |||||||||
10 | 1 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 12 994,404 | 12 994,404 | 8 928,702 | 805,610 |
| 0,000 |
|
|
|
|
| 12 994,404 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету | 5 198,387 | 5 198,387 | 4 260,973 |
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 5 198,387 | |||||||||
10 | 1 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 28 418,760 | 28 418,760 | 20 758,288 | 2 070,246 |
| 183,925 | 183,925 |
|
|
|
| 28 602,685 | |||||||||
10 | 1 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0930 | Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти | 118 992,878 | 118 992,878 | 64 313,971 | 10 828,678 |
| 5 255,597 | 5 018,097 | 2 054,071 | 715,853 | 237,500 |
| 124 248,475 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету | 9 079,755 | 9 079,755 | 7 442,423 |
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 9 079,755 | |||||||||
10 | 1 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0941 | Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації | 3 660,720 | 3 660,720 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 3 660,720 | |||||||||
10 | 1 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 5 214,220 | 5 214,220 | 4 229,308 | 40,895 |
| 0,000 |
|
|
|
|
| 5 214,220 | |||||||||
10 | 1 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0990 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 8 227,265 | 8 227,265 | 6 092,674 | 223,644 |
| 71,522 | 71,522 |
|
|
|
| 8 298,787 | |||||||||
10 | 1 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0990 | Здійснення централізованого господарського обслуговування | 1 379,737 | 1 379,737 | 1 033,440 |
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 1 379,737 | |||||||||
10 | 1 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0990 | Утримання інших закладів освіти | 1 812,718 | 1 812,718 | 1 223,968 | 96,971 |
| 89,988 | 89,988 | 31,604 | 5,587 |
|
| 1 902,706 | |||||||||
10 | 1 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0990 | Інші освітні програми | 597,050 | 597,050 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 597,050 | |||||||||
10 | 1 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0990 | Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 222,630 | 222,630 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 222,630 | |||||||||
10 | 1 | 303 | 0 | 303 | 0 | 1030 | Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших, передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 4 200,000 | 4 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 200,000 | |||||||||
10 | 1 | 303 | 8 | 303 | 8 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян | 4 200,000 | 4 200,000 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 4 200,000 | |||||||||
10 | 1 | 406 | 0 | 406 | 0 | 0824 | Бібліотеки | 1 944,700 | 1 944,700 | 1 452,487 | 131,905 |
| 65,000 |
|
|
| 65,000 | 65,000 | 2 009,700 | |||||||||
10 | 1 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0829 | Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи | 335,100 | 335,100 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 335,100 | |||||||||
10 | 1 | 631 | 0 | 631 | 0 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 0,000 |
|
|
|
| 5 988,219 |
|
|
| 5 988,219 | 5 988,219 | 5 988,219 | |||||||||
10 | 1 | 633 | 0 | 633 | 0 | 0921 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів | 0,000 |
|
|
|
| 34 843,335 |
|
|
| 34 843,335 | 34 843,335 | 34 843,335 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| Всього | 1 021 537,400 | 1 021 537,400 | 666 787,712 | 84 241,371 | 0,000 | 107 676,854 | 32 514,354 | 3 778,770 | 932,275 | 75 162,500 | 74 925,000 | 1 129 214,254 | |||||||||
13 | 0 | 000 | 0 |
|
|
| Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
13 | 1 | 000 | 0 |
|
|
| Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
13 | 1 | 018 | 0 | 018 | 0 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 1 141,600 | 1 141,600 | 756,900 | 19,818 |
| 0,000 |
|
|
|
|
| 1 141,600 | |||||||||
13 | 1 | 501 | 0 | 501 | 0 |
| Проведення спортивної роботи в регіоні | 2 100,000 | 2 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 100,000 | |||||||||
13 | 1 | 501 | 1 | 501 | 1 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 1 870,000 | 1 870,000 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 1 870,000 | |||||||||
13 | 1 | 501 | 2 | 501 | 2 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 230,000 | 230,000 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 230,000 | |||||||||
13 | 1 | 502 | 0 | 502 | 0 |
| Діяльність закладів фізичної культури і спорту | 64 188,161 | 64 188,161 | 35 067,676 | 5 518,348 | 0,000 | 16 268,740 | 891,512 | 31,107 | 73,067 | 15 377,228 | 15 377,228 | 80 456,901 | |||||||||
13 | 1 | 502 | 1 | 502 | 1 | 0810 | Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності | 7 153,574 | 7 153,574 | 4 450,943 | 361,632 |
| 2 210,000 | 45,000 |
| 22,960 | 2 165,000 | 2 165,000 | 9 363,574 | |||||||||
13 | 1 | 502 | 2 | 502 | 2 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 44 970,217 | 44 970,217 | 25 308,908 | 3 951,347 |
| 10 040,747 | 337,716 | 31,107 | 50,107 | 9 703,031 | 9 703,031 | 55 010,964 | |||||||||
13 | 1 | 502 | 3 | 502 | 3 | 0810 | Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | 2 736,512 | 2 736,512 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 2 736,512 | |||||||||
13 | 1 | 502 | 4 | 502 | 4 | 0810 | Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд | 9 327,858 | 9 327,858 | 5 307,825 | 1 205,369 |
| 4 017,993 | 508,796 |
|
| 3 509,197 | 3 509,197 | 13 345,851 | |||||||||
13 | 1 | 505 | 0 | 505 | 0 | 0810 | Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері фізичної культури і спорту | 1 896,094 | 1 896,094 | 1 383,869 | 53,494 |
| 60,000 |
|
|
| 60,000 | 60,000 | 1 956,094 | |||||||||
13 | 1 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0810 | Інші видатки | 3 889,245 | 3 889,245 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 3 889,245 | |||||||||
13 | 1 | 631 | 0 | 631 | 0 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 0,000 |
|
|
|
| 10 462,772 |
|
|
| 10 462,772 | 10 462,772 | 10 462,772 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| Всього | 73 215,100 | 73 215,100 | 37 208,445 | 5 591,660 | 0,000 | 26 791,512 | 891,512 | 31,107 | 73,067 | 25 900,000 | 25 900,000 | 100 006,612 | |||||||||
14 | 0 | 000 | 0 |
|
|
| Управління охоpониздоpов'яМиколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
14 | 1 | 000 | 0 |
|
|
| Управління охоpониздоpов'яМиколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
14 | 1 | 018 | 0 | 018 | 0 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 2 025,200 | 2 025,200 | 1 324,600 | 85,120 |
| 140,000 |
|
|
| 140,000 | 140,000 | 2 165,200 | |||||||||
14 | 1 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| Охорона здоров'я | 458 018,700 | 458 018,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 385,193 | 2 139,080 | 0,000 | 0,000 | 7 246,113 | 7 044,913 | 467 403,893 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету | 388 422,700 | 388 422,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 388 422,700 | |||||||||
14 | 1 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 234 336,895 | 234 336,895 |
|
|
| 6 797,783 | 1 027,670 |
|
| 5 770,113 | 5 658,913 | 241 134,678 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету | 206 033,796 | 206 033,796 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 206 033,796 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| у тому числі за рахунок субвенції з районного бюджету Вітовського району до бюджету м. Миколаєва на здійснення делегованих державою повноважень по медичному обслуговуванню вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою мешканців населення Вітовського району: сіл Добра Надія, Ясна Поляна та селищ Каравелове, Зайчівське, Капустине у 2017 році | 714,200 | 714,200 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 714,200 | |||||||||
14 | 1 | 205 | 0 | 205 | 0 | 0733 | Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим | 60 992,888 | 60 992,888 |
|
|
| 661,513 | 125,513 |
|
| 536,000 | 486,000 | 61 654,401 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету | 50 623,575 | 50 623,575 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 50 623,575 | |||||||||
14 | 1 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0721 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню | 28 374,213 | 28 374,213 |
|
|
| 147,881 | 147,881 |
|
|
|
| 28 522,094 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету | 16 701,596 | 16 701,596 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 16 701,596 | |||||||||
14 | 1 | 214 | 0 | 214 | 0 | 0722 | Надання стоматологічної допомоги населенню | 10 338,418 | 10 338,418 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 10 338,418 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету | 9 621,764 | 9 621,764 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 9 621,764 | |||||||||
14 | 1 | 218 | 0 | 218 | 0 | 0726 | Первинна медична допомога населенню | 120 175,732 | 120 175,732 |
|
|
| 1 778,016 | 838,016 |
|
| 940,000 | 900,000 | 121 953,748 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету | 103 084,549 | 103 084,549 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 103 084,549 | |||||||||
14 | 1 | 222 | 0 | 222 | 0 | 0763 | Інші заходи в галузі охорони здоров’я | 3 800,554 | 3 800,554 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 3 800,554 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету | 2 357,420 | 2 357,420 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 2 357,420 | |||||||||
14 | 1 | 631 | 0 | 631 | 0 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 0,000 |
|
|
|
| 31 355,087 |
|
|
| 31 355,087 | 31 355,087 | 31 355,087 | |||||||||
14 | 1 | 839 | 0 | 839 | 0 | 0180 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - на здійснення делегованих державою повноважень по медичному обслуговуванню вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою мешканців Корабельного району м. Миколаєва з бюджету м. Миколаєва до бюджету Вітовського району у 2017 році | 29 125,500 | 29 125,500 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 29 125,500 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету | 29 125,500 | 29 125,500 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 29 125,500 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| Всього | 489 169,400 | 489 169,400 | 1 324,600 | 85,120 | 0,000 | 40 880,280 | 2 139,080 | 0,000 | 0,000 | 38 741,200 | 38 540,000 | 530 049,680 | |||||||||
15 | 0 | 000 | 0 |
|
|
| Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
15 | 1 | 000 | 0 |
|
|
| Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
15 | 1 | 018 | 0 | 018 | 0 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 23 746,000 | 23 746,000 | 17 150,600 | 693,894 |
| 169,400 |
|
|
| 169,400 | 169,400 | 23 915,400 | |||||||||
15 | 1 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0910 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях) | 4 552,400 | 4 552,400 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 4 552,400 | |||||||||
15 | 1 | 301 | 0 | 301 | 0 |
| Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 299 682,700 | 299 682,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 299 682,700 | |||||||||
15 | 1 | 301 | 1 | 301 | 1 | 1030 | Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги | 50 000,000 | 50 000,000 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 50 000,000 | |||||||||
15 | 1 | 301 | 2 | 301 | 2 | 1030 | Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання | 12 000,000 | 12 000,000 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 12 000,000 | |||||||||
| службових обов’язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків на житлово-комунальні послуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
15 | 1 | 301 | 3 | 301 | 3 | 1070 | Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги | 3 000,000 | 3 000,000 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 3 000,000 | |||||||||
15 | 1 | 301 | 5 | 301 | 5 | 1070 | Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги | 4 000,000 | 4 000,000 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 4 000,000 | |||||||||
15 | 1 | 301 | 6 | 301 | 6 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 230 682,700 | 230 682,700 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 230 682,700 | |||||||||
15 | 1 | 302 | 0 | 302 | 0 |
| Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 890,500 | 890,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 890,500 | |||||||||
15 | 1 | 302 | 1 | 302 | 1 | 1030 | Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу | 89,400 | 89,400 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 89,400 | |||||||||
15 | 1 | 302 | 2 | 302 | 2 | 1030 | Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у зв’язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; дітям (до досягнення | 3,000 | 3,000 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 3,000 | |||||||||
| повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків на придбання твердого палива |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
15 | 1 | 302 | 3 | 302 | 3 | 1070 | Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива | 3,800 | 3,800 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 3,800 | |||||||||
15 | 1 | 302 | 5 | 302 | 5 | 1070 | Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу | 18,500 | 18,500 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 18,500 | |||||||||
15 | 1 | 302 | 6 | 302 | 6 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 775,800 | 775,800 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 775,800 | |||||||||
15 | 1 | 303 | 0 | 303 | 0 |
| Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 40 479,800 | 40 479,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 190,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 190,000 | 190,000 | 40 669,800 | |||||||||
15 | 1 | 303 | 1 | 303 | 1 | 1030 | Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами | 1 109,100 | 1 109,100 |
|
|
| 190,000 |
|
|
| 190,000 | 190,000 | 1 299,100 | |||||||||
15 | 1 | 303 | 3 | 303 | 3 | 1070 | Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою | 49,700 | 49,700 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 49,700 | |||||||||
15 | 1 | 303 | 4 | 303 | 4 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 3 321,000 | 3 321,000 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 3 321,000 | |||||||||
15 | 1 | 303 | 5 | 303 | 5 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 2 000,000 | 2 000,000 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 2 000,000 | |||||||||
15 | 1 | 303 | 6 | 303 | 6 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті | 1 500,000 | 1 500,000 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 1 500,000 | |||||||||
15 | 1 | 303 | 7 | 303 | 7 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 1 500,000 | 1 500,000 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 1 500,000 | |||||||||
15 | 1 | 303 | 8 | 303 | 8 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян | 31 000,000 | 31 000,000 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 31 000,000 | |||||||||
15 | 1 | 304 | 0 | 304 | 0 |
| Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям | 505 222,300 | 505 222,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 505 222,300 | |||||||||
15 | 1 | 304 | 1 | 304 | 1 | 1040 | Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | 5 315,500 | 5 315,500 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 5 315,500 | |||||||||
15 | 1 | 304 | 2 | 304 | 2 | 1040 | Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років | 900,100 | 900,100 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 900,100 | |||||||||
15 | 1 | 304 | 3 | 304 | 3 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | 236 710,000 | 236 710,000 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 236 710,000 | |||||||||
15 | 1 | 304 | 4 | 304 | 4 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 24 923,000 | 24 923,000 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 24 923,000 | |||||||||
15 | 1 | 304 | 5 | 304 | 5 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 78 001,000 | 78 001,000 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 78 001,000 | |||||||||
15 | 1 | 304 | 6 | 304 | 6 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 6 824,100 | 6 824,100 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 6 824,100 | |||||||||
15 | 1 | 304 | 7 | 304 | 7 | 1040 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 722,400 | 722,400 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 722,400 | |||||||||
15 | 1 | 304 | 8 | 304 | 8 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям | 69 215,200 | 69 215,200 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 69 215,200 | |||||||||
15 | 1 | 304 | 9 | 304 | 9 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 82 611,000 | 82 611,000 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 82 611,000 | |||||||||
15 | 1 | 305 | 0 | 305 | 0 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 606,400 | 606,400 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 606,400 | |||||||||
15 | 1 | 308 | 0 | 308 | 0 | 1010 | Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | 16 360,000 | 16 360,000 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 16 360,000 | |||||||||
15 | 1 | 309 | 0 | 309 | 0 | 1030 | Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни | 447,900 | 447,900 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 447,900 | |||||||||
15 | 1 | 310 | 0 | 310 | 0 |
| Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування | 22 620,820 | 22 620,820 | 16 331,398 | 744,698 | 0,000 | 1 790,404 | 100,404 | 76,749 | 0,000 | 1 690,000 | 1 690,000 | 24 411,224 | |||||||||
15 | 1 | 310 | 4 | 310 | 4 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 20 420,000 | 20 420,000 | 14 769,476 | 643,238 |
| 1 790,404 | 100,404 | 76,749 |
| 1 690,000 | 1 690,000 | 22 210,404 | |||||||||
15 | 1 | 310 | 5 | 310 | 5 | 1010 | Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам | 2 200,820 | 2 200,820 | 1 561,922 | 101,460 |
| 0,000 |
|
|
|
|
| 2 200,820 | |||||||||
15 | 1 | 318 | 0 | 318 | 0 |
| Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 1 812,300 | 1 812,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 812,300 | |||||||||
15 | 1 | 318 | 1 | 318 | 1 | 1010 | Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами | 1 601,400 | 1 601,400 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 1 601,400 | |||||||||
15 | 1 | 318 | 2 | 318 | 2 | 1010 | Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 209,900 | 209,900 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 209,900 | |||||||||
15 | 1 | 318 | 3 | 318 | 3 | 1010 | Встановлення телефонів інвалідам I і II груп | 1,000 | 1,000 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 1,000 | |||||||||
15 | 1 | 319 | 0 | 319 | 0 | 1060 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу | 100,000 | 100,000 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 100,000 | |||||||||
15 | 1 | 320 | 0 | 320 | 0 |
| Соціальний захист ветеранів війни та праці | 7 030,749 | 7 030,749 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 030,749 | |||||||||
15 | 1 | 320 | 1 | 320 | 1 | 1030 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 6 049,200 | 6 049,200 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 6 049,200 | |||||||||
15 | 1 | 320 | 2 | 320 | 2 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 981,549 | 981,549 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 981,549 | |||||||||
15 | 1 | 330 | 0 | 330 | 0 | 1090 | Інші установи та заклади | 5 236,292 | 5 236,292 | 3 235,942 | 499,526 |
| 2 080,000 | 490,000 |
|
| 1 590,000 | 1 590,000 | 7 316,292 | |||||||||
15 | 1 | 340 | 0 | 340 | 0 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | 4 141,541 | 4 141,541 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 4 141,541 | |||||||||
15 | 1 | 324 | 0 | 324 | 0 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 668,620 | 668,620 | 548,050 |
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 668,620 | |||||||||
15 | 1 | 631 | 0 | 631 | 0 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 0,000 |
|
|
|
| 430,000 |
|
|
| 430,000 | 430,000 | 430,000 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| Всього | 933 598,322 | 933 598,322 | 37 265,990 | 1 938,118 | 0,000 | 4 659,804 | 590,404 | 76,749 | 0,000 | 4 069,400 | 4 069,400 | 938 258,126 | |||||||||
24 | 0 | 000 | 0 |
|
|
| Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
24 | 1 | 000 | 0 |
|
|
| Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
24 | 1 | 018 | 0 | 018 | 0 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 1 237,200 | 1 237,200 | 851,500 | 10,021 |
| 49,000 |
|
|
| 49,000 | 49,000 | 1 286,200 | |||||||||
24 | 1 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| Культура | 117 053,900 | 117 053,900 | 58 774,451 | 6 179,219 | 0,000 | 9 764,623 | 4 050,852 | 2 041,379 | 74,297 | 5 713,771 | 5 322,429 | 126 818,523 | |||||||||
24 | 1 | 406 | 0 | 406 | 0 | 0824 | Бібліотеки | 28 082,883 | 28 082,883 | 19 729,674 | 1 990,607 |
| 2 260,352 | 77,923 | 0,000 | 0,000 | 2 182,429 | 2 182,429 | 30 343,235 | |||||||||
24 | 1 | 409 | 0 | 409 | 0 | 0828 | Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | 16 456,399 | 16 456,399 | 10 489,443 | 2 413,738 |
| 2 186,371 | 632,371 | 164,115 | 56,745 | 1 554,000 | 1 210,000 | 18 642,770 | |||||||||
24 | 1 | 410 | 0 | 410 | 0 | 0960 | Школи естетичного виховання дiтей | 33 224,115 | 33 224,115 | 25 420,280 | 1 455,285 |
| 5 146,700 | 3 279,358 | 1 877,264 | 17,552 | 1 867,342 | 1 820,000 | 38 370,815 | |||||||||
24 | 1 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0829 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 39 290,503 | 39 290,503 | 3 135,054 | 319,589 |
| 171,200 | 61,200 | 0,000 | 0,000 | 110,000 | 110,000 | 39 461,703 | |||||||||
24 | 1 | 631 | 0 | 631 | 0 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 0,000 |
|
|
|
| 16 426,000 |
|
|
| 16 426,000 | 16 426,000 | 16 426,000 | |||||||||
24 | 1 | 642 | 0 | 642 | 0 |
| Збереження пам’яток історії та культури | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 086,571 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 086,571 | 4 086,571 | 4 086,571 | |||||||||
24 | 1 | 642 | 1 | 642 | 1 | 0829 | Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури | 0,000 |
|
|
|
| 4 086,571 |
|
|
| 4 086,571 | 4 086,571 | 4 086,571 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| Всього | 118 291,100 | 118 291,100 | 59 625,951 | 6 189,240 | 0,000 | 30 326,194 | 4 050,852 | 2 041,379 | 74,297 | 26 275,342 | 25 884,000 | 148 617,294 | |||||||||
40 | 0 | 000 | 0 |
|
|
| Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
40 | 1 | 000 | 0 |
|
|
| Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
40 | 1 | 018 | 0 | 018 | 0 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 9 815,600 | 9 815,600 | 6 742,100 | 406,778 |
| 220,200 |
|
|
| 220,200 | 220,200 | 10 035,800 | |||||||||
40 | 1 | 601 | 0 | 601 | 0 | 0610 | Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства | 25 491,332 | 25 491,332 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 25 491,332 | |||||||||
40 | 1 | 602 | 0 | 602 | 0 |
| Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 65 688,983 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 65 688,983 | 65 688,983 | 65 688,983 | |||||||||
40 | 1 | 602 | 1 | 602 | 1 | 0610 | Капітальний ремонт житлового фонду | 0,000 |
|
|
|
| 58 550,183 |
|
|
| 58 550,183 | 58 550,183 | 58 550,183 | |||||||||
40 | 1 | 602 | 2 | 602 | 2 | 0610 | Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків | 0,000 |
|
|
|
| 7 138,800 |
|
|
| 7 138,800 | 7 138,800 | 7 138,800 | |||||||||
40 | 1 | 604 | 0 | 604 | 0 | 0640 | Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності | 0,000 |
|
|
|
| 4 362,700 | 4 000,200 | 2 606,290 | 51,200 | 362,500 |
| 4 362,700 | |||||||||
40 | 1 | 606 | 0 | 606 | 0 | 0620 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 64 060,644 | 64 060,644 |
| 1 934,223 |
| 66 827,489 |
|
|
| 66 827,489 | 66 827,489 | 130 888,133 | |||||||||
40 | 1 | 610 | 0 | 610 | 0 | 0620 | Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії | 1 231,615 | 1 231,615 |
|
|
| 2 100,000 |
|
|
| 2 100,000 | 2 100,000 | 3 331,615 | |||||||||
40 | 1 | 613 | 0 | 613 | 0 | 0620 | Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства | 41 821,080 | 41 821,080 |
| 24 467,400 |
| 10 500,000 |
|
|
| 10 500,000 | 10 500,000 | 52 321,080 | |||||||||
40 | 1 | 631 | 0 | 631 | 0 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 0,000 |
|
|
|
| 41 379,747 |
|
|
| 41 379,747 | 41 379,747 | 41 379,747 | |||||||||
40 | 1 | 642 | 0 | 642 | 0 |
| Збереження пам’яток історії та культури | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 100,000 | 1 100,000 | 1 100,000 | |||||||||
40 | 1 | 642 | 1 | 642 | 1 | 0829 | Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури | 0,000 |
|
|
|
| 1 100,000 |
|
|
| 1 100,000 | 1 100,000 | 1 100,000 | |||||||||
40 | 1 | 665 | 0 | 665 | 0 | 0456 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 31 957,315 | 31 957,315 |
|
|
| 51 527,048 |
|
|
| 51 527,048 | 51 527,048 | 83 484,363 | |||||||||
40 | 1 | 741 | 0 | 741 | 0 | 0470 | Заходи з енергозбереження | 540,000 | 540,000 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 540,000 | |||||||||
40 | 1 | 742 | 0 | 742 | 0 | 0490 | Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій | 500,000 | 500,000 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 500,000 | |||||||||
40 | 1 | 911 | 0 | 911 | 0 | 0511 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 0,000 |
|
|
|
| 920,000 | 770,000 |
|
| 150,000 |
| 920,000 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| Всього | 175 417,586 | 175 417,586 | 6 742,100 | 26 808,401 | 0,000 | 244 626,167 | 4 770,200 | 2 606,290 | 51,200 | 239 855,967 | 239 343,467 | 420 043,753 | |||||||||
45 | 0 | 000 | 0 |
|
|
| Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
45 | 1 | 000 | 0 |
|
|
| Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
45 | 1 | 018 | 0 | 018 | 0 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 2 139,600 | 2 139,600 | 1 419,200 |
|
| 82,000 |
|
|
| 82,000 | 82,000 | 2 221,600 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| Всього | 2 139,600 | 2 139,600 | 1 419,200 | 0,000 | 0,000 | 82,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 82,000 | 82,000 | 2 221,600 | |||||||||
48 | 0 | 000 | 0 |
|
|
| Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
48 | 1 | 000 | 0 |
|
|
| Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
48 | 1 | 018 | 0 | 018 | 0 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 3 098,300 | 3 098,300 | 2 270,700 |
|
| 200,000 |
|
|
| 200,000 | 200,000 | 3 298,300 | |||||||||
48 | 1 | 631 | 0 | 631 | 0 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 0,000 |
|
|
|
| 203,833 |
|
|
| 203,833 | 203,833 | 203,833 | |||||||||
48 | 1 | 643 | 0 | 643 | 0 | 0443 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування | 0,000 |
|
|
|
| 5 260,006 |
|
|
| 5 260,006 | 5 260,006 | 5 260,006 | |||||||||
48 | 1 | 742 | 0 | 742 | 0 | 0490 | Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій | 1 645,000 | 1 645,000 |
|
|
| 891,161 |
|
|
| 891,161 | 891,161 | 2 536,161 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| Всього | 4 743,300 | 4 743,300 | 2 270,700 | 0,000 | 0,000 | 6 555,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 555,000 | 6 555,000 | 11 298,300 | |||||||||
56 | 0 | 000 | 0 |
|
|
| Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
56 | 1 | 000 | 0 |
|
|
| Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
56 | 1 | 018 | 0 | 018 | 0 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 2 849,800 | 2 849,800 | 2 081,500 |
|
| 60,000 |
|
|
| 60,000 | 60,000 | 2 909,800 | |||||||||
56 | 1 | 731 | 0 | 731 | 0 | 0421 | Проведення заходів із землеустрою | 1 460,800 | 1 460,800 |
|
|
| 21,000 |
|
|
| 21,000 | 21,000 | 1 481,800 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| Всього | 4 310,600 | 4 310,600 | 2 081,500 | 0,000 | 0,000 | 81,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 81,000 | 81,000 | 4 391,600 | |||||||||
67 | 0 | 000 | 0 |
|
|
| Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
67 | 1 | 000 | 0 |
|
|
| Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
67 | 1 | 018 | 0 | 018 | 0 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 2 980,500 | 2 980,500 | 2 081,500 | 82,645 |
| 185,191 | 49,191 |
|
| 136,000 | 136,000 | 3 165,691 | |||||||||
67 | 1 | 631 | 0 | 631 | 0 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 0,000 |
|
|
|
| 600,000 |
|
|
| 600,000 | 600,000 | 600,000 | |||||||||
67 | 1 | 781 | 0 | 781 | 0 | 0320 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 8 660,000 | 8 660,000 |
| 5,000 |
| 30,000 |
|
|
| 30,000 | 30,000 | 8 690,000 | |||||||||
67 | 1 | 784 | 0 | 784 | 0 | 0320 | Організація рятування на водах | 10,000 | 10,000 |
| 9,000 |
| 0,000 |
|
|
|
|
| 10,000 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| Всього | 11 650,500 | 11 650,500 | 2 081,500 | 96,645 | 0,000 | 815,191 | 49,191 | 0,000 | 0,000 | 766,000 | 766,000 | 12 465,691 | |||||||||
75 | 0 | 000 | 0 |
|
|
| Департамент фінансів Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
75 | 1 | 000 | 0 |
|
|
| Департамент фінансів Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
75 | 1 | 018 | 0 | 018 | 0 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 6 762,900 | 6 762,900 | 5 014,400 |
|
| 218,000 |
|
|
| 218,000 | 218,000 | 6 980,900 | |||||||||
75 | 1 | 860 | 0 | 860 | 0 | 0133 | Інші видатки | 10 000,000 | 10 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 750,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 750,000 | 3 750,000 | 13 750,000 | |||||||||
75 | 1 | 860 | 0 | 860 | 0 | 0133 | Інші видатки - резерв коштів, які в 2017 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради | 10 000,000 | 10 000,000 |
|
|
| 3 750,000 |
|
|
| 3 750,000 | 3 750,000 | 13 750,000 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| Всього | 16 762,900 | 16 762,900 | 5 014,400 | 0,000 | 0,000 | 3 968,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 968,000 | 3 968,000 | 20 730,900 | |||||||||
76 | 0 | 000 | 0 |
|
|
| Департамент фінансів Миколаївської міської ради ( в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
76 | 1 | 000 | 0 |
|
|
| Департамент фінансів Миколаївської міської ради ( в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
76 | 1 | 801 | 0 | 801 | 0 | 0133 | Резервний фонд | 2 500,000 |
|
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 2 500,000 | |||||||||
76 | 1 | 812 | 0 | 812 | 0 | 0180 | Реверсна дотація | 53 806,600 | 53 806,600 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 53 806,600 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| Всього | 56 306,600 | 53 806,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 110 113,200 | |||||||||
90 | 0 | 000 | 0 |
|
|
| Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
90 | 1 | 000 | 0 |
|
|
| Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
90 | 1 | 018 | 0 | 018 | 0 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 7 125,500 | 7 125,500 | 4 900,200 | 270,434 |
| 1 049,700 |
|
|
| 1 049,700 | 1 049,700 | 8 175,200 | |||||||||
90 | 1 | 313 | 0 | 313 | 0 |
| Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 22,120 | 22,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,120 | |||||||||
90 | 1 | 313 | 3 | 313 | 3 | 1040 | Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків | 5,500 | 5,500 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 5,500 | |||||||||
90 | 1 | 313 | 4 | 313 | 4 | 1040 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 16,620 | 16,620 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 16,620 | |||||||||
90 | 1 | 314 | 0 | 314 | 0 | 1040 | Заходи державної політики з питань молоді | 59,496 | 59,496 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 59,496 | |||||||||
90 | 1 | 324 | 0 | 324 | 0 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 598,193 | 598,193 | 478,373 |
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 598,193 | |||||||||
90 | 1 | 340 | 0 | 340 | 0 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | 63,100 | 63,100 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 63,100 | |||||||||
90 | 1 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0829 | Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи | 54,100 | 54,100 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 54,100 | |||||||||
90 | 1 | 502 | 0 | 502 | 0 |
| Діяльність закладів фізичної культури і спорту | 791,800 | 791,800 | 584,184 | 55,171 | 0,000 | 26,941 | 26,941 | 0,000 | 2,691 | 0,000 | 0,000 | 818,741 | |||||||||
90 | 1 | 502 | 4 | 502 | 4 | 0810 | Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд | 791,800 | 791,800 | 584,184 | 55,171 |
| 26,941 | 26,941 |
| 2,691 | 0,000 |
| 818,741 | |||||||||
90 | 1 | 601 | 0 | 601 | 0 | 0610 | Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства | 8 100,000 | 8 100,000 |
|
|
| 1 414,600 |
|
|
| 1 414,600 | 1 414,600 | 9 514,600 | |||||||||
90 | 1 | 606 | 0 | 606 | 0 | 0620 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 7 140,938 | 7 140,938 |
|
|
| 3 946,893 |
|
|
| 3 946,893 | 3 946,893 | 11 087,831 | |||||||||
90 | 1 | 611 | 0 | 611 | 0 | 0620 | Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води | 300,000 | 300,000 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 300,000 | |||||||||
90 | 1 | 612 | 0 | 612 | 0 | 0620 | Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем | 2 885,805 | 2 885,805 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 2 885,805 | |||||||||
90 | 1 | 613 | 0 | 613 | 0 | 0620 | Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства | 721,990 | 721,990 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 721,990 | |||||||||
90 | 1 | 631 | 0 | 631 | 0 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 0,000 |
|
|
|
| 3 898,366 |
|
|
| 3 898,366 | 3 898,366 | 3 898,366 | |||||||||
90 | 1 | 665 | 0 | 665 | 0 | 0456 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 0,000 |
|
|
|
| 5 101,589 |
|
|
| 5 101,589 | 5 101,589 | 5 101,589 | |||||||||
90 | 1 | 710 | 0 | 710 | 0 | 0380 | Інші правоохоронні заходи і заклади | 374,784 | 374,784 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 374,784 | |||||||||
90 | 1 | 860 | 0 | 860 | 0 | 0133 | Інші видатки | 25,300 | 25,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,300 | |||||||||
90 | 1 | 860 | 0 | 860 | 0 | 0133 | Інші видатки - видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 25,300 | 25,300 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 25,300 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| Всього | 28 263,126 | 28 263,126 | 5 962,757 | 325,605 | 0,000 | 15 438,089 | 26,941 | 0,000 | 2,691 | 15 411,148 | 15 411,148 | 43 701,215 | |||||||||
91 | 0 | 000 | 0 |
|
|
| Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
91 | 1 | 000 | 0 |
|
|
| Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
91 | 1 | 018 | 0 | 018 | 0 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 5 278,900 | 5 278,900 | 3 392,400 | 276,987 |
| 1 056,276 | 56,276 |
|
| 1 000,000 | 1 000,000 | 6 335,176 | |||||||||
91 | 1 | 313 | 0 | 313 | 0 |
| Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 11,000 | 11,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | |||||||||
91 | 1 | 313 | 3 | 313 | 3 | 1040 | Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків | 5,500 | 5,500 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 5,500 | |||||||||
91 | 1 | 313 | 4 | 313 | 4 | 1040 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 5,500 | 5,500 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 5,500 | |||||||||
91 | 1 | 314 | 0 | 314 | 0 | 1040 | Заходи державної політики з питань молоді | 48,564 | 48,564 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 48,564 | |||||||||
91 | 1 | 324 | 0 | 324 | 0 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 250,121 | 250,121 | 204,944 |
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 250,121 | |||||||||
91 | 1 | 340 | 0 | 340 | 0 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | 57,600 | 57,600 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 57,600 | |||||||||
91 | 1 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0829 | Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи | 54,100 | 54,100 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 54,100 | |||||||||
91 | 1 | 601 | 0 | 601 | 0 | 0610 | Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства | 1 125,000 | 1 125,000 |
|
|
| 5 525,000 |
|
|
| 5 525,000 | 5 525,000 | 6 650,000 | |||||||||
91 | 1 | 606 | 0 | 606 | 0 | 0620 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 4 215,000 | 4 215,000 |
|
|
| 2 050,000 |
|
|
| 2 050,000 | 2 050,000 | 6 265,000 | |||||||||
91 | 1 | 611 | 0 | 611 | 0 | 0620 | Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води | 70,000 | 70,000 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 70,000 | |||||||||
91 | 1 | 612 | 0 | 612 | 0 | 0620 | Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем | 675,000 | 675,000 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 675,000 | |||||||||
91 | 1 | 613 | 0 | 613 | 0 | 0620 | Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства | 1 630,000 | 1 630,000 |
|
|
| 250,000 |
|
|
| 250,000 | 250,000 | 1 880,000 | |||||||||
91 | 1 | 631 | 0 | 631 | 0 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 0,000 |
|
|
|
| 1 600,000 |
|
|
| 1 600,000 | 1 600,000 | 1 600,000 | |||||||||
91 | 1 | 665 | 0 | 665 | 0 | 0456 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 1 170,000 | 1 170,000 |
|
|
| 10 427,416 |
|
|
| 10 427,416 | 10 427,416 | 11 597,416 | |||||||||
91 | 1 | 710 | 0 | 710 | 0 | 0380 | Інші правоохоронні заходи і заклади | 281,088 | 281,088 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 281,088 | |||||||||
91 | 1 | 860 | 0 | 860 | 0 | 0133 | Інші видатки | 19,700 | 19,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,700 | |||||||||
91 | 1 | 860 | 0 | 860 | 0 | 0133 | Інші видатки - видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 19,700 | 19,700 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 19,700 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| Всього | 14 886,073 | 14 886,073 | 3 597,344 | 276,987 | 0,000 | 20 908,692 | 56,276 | 0,000 | 0,000 | 20 852,416 | 20 852,416 | 35 794,765 | |||||||||
92 | 0 | 000 | 0 |
|
|
| Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
92 | 1 | 000 | 0 |
|
|
| Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
92 | 1 | 018 | 0 | 018 | 0 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 7 142,200 | 7 142,200 | 4 805,900 | 318,878 |
| 1 049,700 |
|
|
| 1 049,700 | 1 049,700 | 8 191,900 | |||||||||
92 | 1 | 313 | 0 | 313 | 0 |
| Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||||
92 | 1 | 313 | 3 | 313 | 3 | 1040 | Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків | 5,000 | 5,000 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 5,000 | |||||||||
92 | 1 | 313 | 4 | 313 | 4 | 1040 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 5,000 | 5,000 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 5,000 | |||||||||
92 | 1 | 314 | 0 | 314 | 0 | 1040 | Заходи державної політики з питань молоді | 64,048 | 64,048 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 64,048 | |||||||||
92 | 1 | 324 | 0 | 324 | 0 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 498,158 | 498,158 | 408,326 |
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 498,158 | |||||||||
92 | 1 | 340 | 0 | 340 | 0 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | 66,120 | 66,120 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 66,120 | |||||||||
92 | 1 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0829 | Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи | 54,100 | 54,100 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 54,100 | |||||||||
92 | 1 | 601 | 0 | 601 | 0 | 0610 | Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства | 600,000 | 600,000 |
|
|
| 5 710,000 |
|
|
| 5 710,000 | 5 710,000 | 6 310,000 | |||||||||
92 | 1 | 606 | 0 | 606 | 0 | 0620 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 10 800,000 | 10 800,000 |
|
|
| 2 800,000 |
|
|
| 2 800,000 | 2 800,000 | 13 600,000 | |||||||||
92 | 1 | 612 | 0 | 612 | 0 | 0620 | Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем | 3 000,000 | 3 000,000 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 3 000,000 | |||||||||
92 | 1 | 613 | 0 | 613 | 0 | 0620 | Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства | 825,000 | 825,000 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 825,000 | |||||||||
92 | 1 | 631 | 0 | 631 | 0 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 0,000 |
|
|
|
| 1 467,077 |
|
|
| 1 467,077 | 1 467,077 | 1 467,077 | |||||||||
92 | 1 | 665 | 0 | 665 | 0 | 0456 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 600,000 | 600,000 |
|
|
| 8 021,649 |
|
|
| 8 021,649 | 8 021,649 | 8 621,649 | |||||||||
92 | 1 | 710 | 0 | 710 | 0 | 0380 | Інші правоохоронні заходи і заклади | 531,844 | 531,844 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 531,844 | |||||||||
92 | 1 | 860 | 0 | 860 | 0 | 0133 | Інші видатки | 25,800 | 25,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,800 | |||||||||
92 | 1 | 860 | 0 | 860 | 0 | 0133 | Інші видатки - видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 25,800 | 25,800 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 25,800 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| Всього | 24 217,270 | 24 217,270 | 5 214,226 | 318,878 | 0,000 | 19 048,426 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19 048,426 | 19 048,426 | 43 265,696 | |||||||||
93 | 0 | 000 | 0 |
|
|
| Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
93 | 1 | 000 | 0 |
|
|
| Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
93 | 1 | 018 | 0 | 018 | 0 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 7 318,200 | 7 318,200 | 4 900,000 | 437,845 |
| 4 643,300 | 14,300 |
|
| 4 629,000 | 4 629,000 | 11 961,500 | |||||||||
93 | 1 | 313 | 0 | 313 | 0 |
| Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 35,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | |||||||||
93 | 1 | 313 | 3 | 313 | 3 | 1040 | Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків | 20,000 | 20,000 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 20,000 | |||||||||
93 | 1 | 313 | 4 | 313 | 4 | 1040 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 15,000 | 15,000 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 15,000 | |||||||||
93 | 1 | 314 | 0 | 314 | 0 | 1040 | Заходи державної політики з питань молоді | 57,966 | 57,966 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 57,966 | |||||||||
93 | 1 | 324 | 0 | 324 | 0 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 375,180 | 375,180 | 307,526 |
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 375,180 | |||||||||
93 | 1 | 340 | 0 | 340 | 0 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | 78,120 | 78,120 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 78,120 | |||||||||
93 | 1 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0829 | Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи | 60,500 | 60,500 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 60,500 | |||||||||
93 | 1 | 601 | 0 | 601 | 0 | 0610 | Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства | 2 000,000 | 2 000,000 |
|
|
| 8 900,424 |
|
|
| 8 900,424 | 8 900,424 | 10 900,424 | |||||||||
93 | 1 | 606 | 0 | 606 | 0 | 0620 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 22 830,000 | 22 830,000 |
|
|
| 4 555,000 |
|
|
| 4 555,000 | 4 555,000 | 27 385,000 | |||||||||
93 | 1 | 611 | 0 | 611 | 0 | 0620 | Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води | 0,000 |
|
|
|
| 90,000 |
|
|
| 90,000 | 90,000 | 90,000 | |||||||||
93 | 1 | 612 | 0 | 612 | 0 | 0620 | Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем | 3 440,000 | 3 440,000 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 3 440,000 | |||||||||
93 | 1 | 613 | 0 | 613 | 0 | 0620 | Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства | 745,000 | 745,000 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 745,000 | |||||||||
93 | 1 | 665 | 0 | 665 | 0 | 0456 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 520,000 | 520,000 |
|
|
| 5 223,000 |
|
|
| 5 223,000 | 5 223,000 | 5 743,000 | |||||||||
93 | 1 | 710 | 0 | 710 | 0 | 0380 | Інші правоохоронні заходи і заклади | 374,784 | 374,784 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 374,784 | |||||||||
93 | 1 | 860 | 0 | 860 | 0 | 0133 | Інші видатки | 26,700 | 26,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,700 | |||||||||
93 | 1 | 860 | 0 | 860 | 0 | 0133 | Інші видатки - видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 26,700 | 26,700 |
|
|
| 0,000 |
|
|
|
|
| 26,700 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| Всього | 37 861,450 | 37 861,450 | 5 207,526 | 437,845 | 0,000 | 23 411,724 | 14,300 | 0,000 | 0,000 | 23 397,424 | 23 397,424 | 61 273,174 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 3 078 735,569 | 3 076 235,569 | 864 560,605 | 128 471,546 | 0,000 | 551 129,433 | 45 226,610 | 8 534,295 | 1 133,530 | 505 902,823 | 504 560,281 | 3 629 865,002 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету | 1 619 753,100 | 1 619 753,100 | 307 784,427 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 619 753,100 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| Секретар міської ради |
|
|
|
|
|
| Т.В. Казакова |
|
|
|
| ||||||||||
|